题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:

A.对于采购货物多付款

B. 影响验收入库

C. 影响仓库材料明细账的登记

D. 供应商付款的审批受到影响

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第1题

内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应商及相关人员,那么,内部审计人员要想了解市场部门的人员是否收取回扣的最佳方式是:

A. 对供应商定期函证

B. 通过调查问卷了解市场部门的职业道德

C. 评估市场部门的控制环境

D. 观察相关嫌疑人的财务状况和消费行为,证实其收入来源是否正当

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第2题

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A. 部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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第3题

下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:

A. 通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价

B. 编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议

C. 为确定调查范围而实施的风险评估程序

D. 提出的建议与特定的业务客户有关

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第4题

以下( )属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式章程

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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