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[主观题]

如果制造商的供应链管理系统通过改善订货入账、生产、分销和船运等的连接,减少原材料和产成品库存,

那么,发生那类舞弊的风险会降低

A.偷盗原材料库存。

B.对虚假发票付款。

C.从相关利益方购货。

D.绕过授权控制。

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第1题

以下哪项审计程序提供的信息对于确证薪酬支付给真实员工最不相关:

A.将使用的工时卡片与正在工作的员工相核对;

B.检查注销支票背书的准确性并与员工记录相比较;

C.测试付款批准职责是否与录用/解雇职责相分离;

D.通过追查未付支票到工资表,来测试薪酬账户的银行对账单。

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第2题

在内部审计行业内部建立行为道德规范是为了

A.减少行业成员因为工作不够标准而被起诉的可能性

B.保证该行业的所有成员都具备同等水平的工作能力

C.指导内部审计师为他人服务

D.要求该行业的成员在所有与其所在的单位事物上有关的事情表现忠诚

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第3题

在与审计经理的会议上,首席审计执行官正在为下一年的计划作出业务工作安排。以下哪种方法能够确保每位审计经理在工作安排与内部审计活动资源的分担方面最为恰当:

A.根据风险和技能分析为每位审计经理分配工作;

B.根据审计领域以及所涉及的管理部门进行优先排序,由审计经理按意愿选择审计任务;

C.根据现阶段每位审计经理可用的总工作时数,由审计经理按一定的优先次序选择审计工作;

D.所有审计工作分派到审计人员个人,工作安排依据其职业兴趣和差旅要求设定。

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第4题

下列控制中最不可能防止或发现舞弊行为的是:

A.要求由订立合同之外的人批准付款。

B.由签发支票的人对实际收到的劳务数量进行独立证实,并与发票数据相比较。

C.由签订立合同和批准付款以外的人编制预算。

D.由签发支票或批准发票以外的人负责寄送支票。

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