题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
企业如果拒绝提供或以其他不当理由回避书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,作出()的审计处理。
A.解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告
B.发表保留意见
C.发表否定意见
D.解除与该企业的所有业务关系
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告
B.发表保留意见
C.发表否定意见
D.解除与该企业的所有业务关系
第2题
执行内部控制审计时,内部控制的特定领域存在( )的风险越高,给予该领域的审计关注就越多
A、重大错报风险
B、重大缺陷
C、多报
D、少报
第3题
注册会计师应当以( )为基础,选择拟测试的控制,确定测试所需收集的证据。
A、职业判断
B、以往审计经验
C、风险评估
D、重要性和审计风险水平
第5题
补偿性控制(替代性控制)后认为企业执行的补偿性控制具有同样的效果,也应该认定该项重大缺陷。( )
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!