题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()的内容会直接影响注册会计师发表审计意见的类型,但其本身不足以对注册会计师形成审计意见提供基本理由。
A.管理当局声明书
B.律师声明书
C.管理建议书
D.董事会记录
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A.管理当局声明书
B.律师声明书
C.管理建议书
D.董事会记录
第3题
审计人员在了解红星公司成本费用内部控制的职责分工情况时,得知财务人员王某负责成本费用预算的审批和成本支出的审批工作。如果进一步得知王某担任红星公司的()工作,
则不应认为该公司成本费用的内部控制存在重大缺陷。
A、成本费用预算的编制
B、成本费用支出的执行
C、成本费用支出的会计记录
D、成本费用支出的稽核
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