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[单选题]

审计人员在了解红星公司成本费用内部控制的职责分工情况时,得知财务人员王某负责成本费用预算的审批和成本支出的审批工作。如果进一步得知王某担任红星公司的()工作,则不应认为该公司成本费用的内部控制存在重大缺陷。

A.成本费用预算的编制

B.成本费用支出的执行

C.成本费用支出的会计记录

D.成本费用支出的稽核

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第1题

一般来说,()与生产循环有关,而与其他任何循环无关。

A、采购材料和储存材料

B、购置加工设备和维护加工设备

C、预付保险费和理赔

D、加工产品和储存完工产品

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第2题

下列()不是内部审计的职能。

A、凡监督与制约

B、处罚与保护

C、评价与促进

D、服务与管理

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第3题

在审查是否存在来入账的应付账款时.下列程序中审计效果最佳的是()

A、向结余金额较大的债权人函证

B、审查每月应付账款余额和已入账进货之间有无非正常的比例关系

C、审查资产负债表日前开出的所有销售发票,确定其是否己入账

D、审查资产负债表日后应付账款明细账货方发生额的有关凭证

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第4题

出资者无论以货币资金、实物资产或无形资产出资。注册会计师均应验证的内容是()

A、是否有银行出具的收款通知

B、是否与有关协议、合同的规定相一致

C、是否经过资产评估部门评估

D、是否经过检验检疫局的价值鉴定

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