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函证是注册会计师审计过程中常用的审计程序,判断是否实施函证程序时,注册会计师应考虑的因素不包
[主观题]

函证是注册会计师审计过程中常用的审计程序,判断是否实施函证程序时,注册会计师应考虑的因素不包

括()。

A.被审计单位管理层对注册会计师实施函证的支持力度

B.被询证者对函证事项的了解程度

C.预期被询证者回复询证函的能力或意愿

D.预期被询证者的客观性

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第1题

注册会计师在审计过程中获取书面证据的审计程序是()

A.穿行测试

B.函证

C.重新计算

D.分析程序

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第2题

对未函证的应收账款,注册会计师应执行替代审计程序。()

对未函证的应收账款,注册会计师应执行替代审计程序。( )

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第3题

在审计过程中,应付账款函证为必须程序。()

在审计过程中,应付账款函证为必须程序。()

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第4题

注册会计师可将审计应付账款中就选定账户余额邮寄函证的程序,完全交由被审计单位办理。()

注册会计师可将审计应付账款中就选定账户余额邮寄函证的程序,完全交由被审计单位办理。()

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第5题

下列有关积极式函证的说法中,错误的是()。

A.如果管理层不允许寄发函证,注册会计师可以发表非标准审计意见

B.为保证回函率,注册会计师应当要求被审计单位安排专人催收函证

C.注册会计师应当在发出询证函后予以跟进,必要时再次函证

D.如果注册会计师认为取得积极式函证回函是获取充分.适当的审计证据的必要程序,则替代性程序不能提供注册会计师所需要的审计证据

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第6题

无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有()。

A.观察

B. 询问

C. 函证

D. 分析程序

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第7题

注册会计师A是XYZ公司2007年度财务报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,负责对销售与收款循环进行审计,下列()审计程序属于不可预见性方法。

A.对重要的应收账款进行函证

B.销售期末截止进行测试

C.对营业收入采用分析程序

D.改变函证日期,即把所函证账户的截止日期提前或者推迟

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第8题

注册会计师在审计过程中,可以采用函证程序获取充分、适当的审计证据。根据函证程序的特性,这一程序最易发现下列()存在的问题

A.应收账款

B.账户记录中

C.应付账款

D.账户记录外

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第9题

因审计工作时间安排紧张,注册会计师拟不函证应收账款,直接实施替代审计程序
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第10题

注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()

A.当被审计单位管理层要求对拟函证的某些账户余额或其他信息不实施函证时,注册会计师应当直接拒绝管理层的要求

B.注册会计师认为被审计单位要求不函证合理时,可以不函证,也不用实施替代审计程

C.当被审计单位管理层要求不函证时,注册会计师应当视为审计范围受限

D.如果认为管理层的要求不合理,且被其阻挠而无法实施函证,注册会计师应当视为审计范围受到限制,并考虑对审计报告可能产生的影响

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