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[主观题]

如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告

中增加强调事项段,说明这一情况并解释得出该结论的理由。()

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第1题

对于重大缺陷和重要缺陷,注册会计师应当以( )形式与管理层和治理层沟通。

A、 口头

B、 会议

C、 书面

D、 电子版

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第2题

控制缺陷的严重程度与错报是否发生无关,而取决于控制不能防止或发现并纠正错报的可能性的大小。( )

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第3题

评价控制缺陷是否可能导致错报时,注册会计师需要将错报发生的概率量化为某特定的百分比或区间。( )

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第4题

集团组成部分的营业收入占集团合并营业收入的比例较大,为具有财务重大性的重要组成部分,则注册会计师拟执行的内部控制审计工作有( )。

A、 测试该组成部分企业层面控制

B、 测试针对特别风险的控制

C、 无需执行控制测试

D、 测试与重要账户,列报及其相关认定的业务流程、应用系统或交易层面的控制的有效性

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