题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

集团组成部分的营业收入占集团合并营业收入的比例较大,为具有财务重大性的重要组成部分,则注册会计师拟执行的内部控制审计工作有()。

A.测试该组成部分企业层面控制

B. 测试针对特别风险的控制

C. 无需执行控制测试

D. 测试与重要账户,列报及其相关认定的业务流程、应用系统或交易层面的控制的有效性

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第1题

在考虑实施意见所列的风险因素,以及连续审计中可获取的进一步信息后,如果认为与控制相关的风险水平比以前年度有所下降,注册会计师在本年度审计中可以减少测试。( )

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第2题

业务流程、应用系统或交易层面的控制主要针对交易的( )等环节。

A、 生成

B、 记录

C、 处理

D、 报告

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第3题

注册会计师了解企业面临的风险的自上而下的方法一般分为五个步骤。( )

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第4题

对财务报表审计而言,如果被取代控制的运行有效性对控制风险的评估有重大影响,注册会计师应当测试被取代控制的设计和运行的有效性。( )

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