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[主观题]

陈某向李某借款5万元,借款期限1年,未约定利息。陈某还款时,李某可以要求陈某按银行同期贷款利率

支付利息。()

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第1题

企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予在计算企业所得税应纳税所得额

时扣除。( )

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第2题

对于因重大误解订立的合同,重大误解的当事人可以自知道或者应当知道撤销事由之日起3个月内行使

撤销权。( )

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第3题

根据增值税法律制度的规定,境内单位向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务中,适用零税率的

有( )。

A.软件服务

B.研发服务

C.知识产权服务

D.合同能源管理服务

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第4题

根据企业所得税法律制度的规定,注册地所在国与中国无税收协定的非居民企业的下列所得,适用10%

税率的有( )。

A.在中国境内未设立机构、场所,取得来自中国境内的股息收入

B.在中国境内未设立机构、场所,取得来自中国境内的利息收入

C.在中国境内未设立机构、场所,取得来自中国境外的利息收入

D.在中国境内设立机构、场所,取得来自中国境外的股息收入,该笔所得与境内所设机构、场所无联系

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第5题

甲居民企业2017年的下列支出中,不得在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的有( )。A.向投资者支

甲居民企业2017年的下列支出中,不得在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的有( )。

A.向投资者支付的股息30万元

B.税收滞纳金3万元

C.向税务机关缴纳的消费税35万元

D.被没收财物的损失5万元

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第6题

根据企业所得税法律制度的规定,企业从事下列项目的所得,免征企业所得税的有( )。A.茶的种植B.棉

根据企业所得税法律制度的规定,企业从事下列项目的所得,免征企业所得税的有( )。

A.茶的种植

B.棉花的种植

C.蔬菜的种植

D.水果的种植

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第7题

根据增值税法律制度的规定,下列服务中,应按照“现代服务——租赁服务”税目缴纳增值税的有( )。A.有

根据增值税法律制度的规定,下列服务中,应按照“现代服务——租赁服务”税目缴纳增值税的有( )。

A.有形动产融资租赁服务

B.不动产融资租赁服务

C.有形动产经营租赁服务

D.有形动产融资性售后回租服务

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第8题

2017年销售收入是4000万元,实际发生的管理费用是250万元,其中业务招待费是60万元。该企业2017年

可以税前扣除的管理费用为( )万元。

A.20

B.230

C.210

D.36

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第9题

根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,属于不征税收入的是( )。A.财政性资金B.国债利息收入

根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,属于不征税收入的是( )。

A.财政性资金

B.国债利息收入

C.捐赠收入

D.财产转让收入

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第10题

根据企业所得税法律制度的规定,下列各项关于所得来源地的确定,正确的是( )。A.转让权益性投资资

根据企业所得税法律制度的规定,下列各项关于所得来源地的确定,正确的是( )。

A.转让权益性投资资产,按照投资企业所在地确定

B.转让不动产,按照转让不动产企业所在地确定

C.利息所得,按照负担利息的企业所在地或者负担利息的个人的住所地确定

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