题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于内部审计机构权限的有:()。

A.参与研究制定有关的规章制度

B. 召开与审计事项有关的会议

C. 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证

D. 提出改进经济管理、提高经济效益的建议

E.追究造成损失浪费的单位和人员的责任

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“下列各项中,属于内部审计机构权限的有:()。A. 参与研究制…”相关的问题

第1题

审计机构主要审理下列内容( )。

A. 被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳

B. 审计目标是否实现

C. 主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分

D. 审计程序是否符合规定

E. 评价、定性、处理处罚意见是否恰当

点击查看答案

第2题

审计组组长应当确认审计工作底稿和审计证据已经审核,并从总体上评价审计证据的( )。

A. 适当性

B. 相关性

C. 充分性

D. 可靠性

点击查看答案

第3题

审计决定书的内容主要包括( )等。

A. 审计的依据,内容和时间

B. 处理处罚决定执行的期限

C. 被审计单位书面报告审计决定执行结果的要求

D. 依法提请政府裁决申请行政复议,提起行政诉讼的途径和期限

点击查看答案

第4题

审计报告的内容主要包括( )等。

A. 以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况

B. 审计期间对审计发现问题的整改情况

C. 核查审计机构相关审计报告发现的问题

D. 审计评价意见

E. 针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信