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[单选题]

在确定审计程序的范围时,注册会计师考虑的下列因素中不恰当的是()。

A.评估的重大错报风险越高,注册会计师实施的进一步审计程序的范围越广

B.计划获取的保证程度越高,注册会计师实施的进一步审计程序的范围越广

C.计算机辅助审计技术利用程度越高,注册会计师实施的进一步审计程序的范围越小

D.确定的重要性水平越低,注册会计师实施进一步审计程序的范围越广

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第1题

下列有关特别风险的相关表述,错误的是( )。A、注册会计师应当了解、评估针对特别风险的控制B、如果

下列有关特别风险的相关表述,错误的是( )。

A、注册会计师应当了解、评估针对特别风险的控制

B、如果针对特别风险仅实施实质性程序,注册会计师只能使用细节测试

C、注册会计师应当对拟信赖的针对特别风险的控制在本审计期间运行的有效性实施测试

D、如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的水平,或者针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动

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第2题

关于进一步审计程序的总体方案,下列说法正确的是( )。A、针对不同的认定,可以采用不同的总体方案

关于进一步审计程序的总体方案,下列说法正确的是( )。

A、针对不同的认定,可以采用不同的总体方案

B、针对特别风险,注册会计师应当采用实质性方案

C、针对收入确认舞弊风险,注册会计师应当采用综合方案

D、当评估的财务报表层次重大错报风险属于高风险水平,通常倾向于采用综合方案

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第3题

当评估的财务报表层次重大错报风险属于高风险水平(并相应采取更强调审计程序不可预见性,重视调

整审计程序的性质、时间和范围等总体应对措施)时,注册会计师通常拟实施进一步审计程序的总体方案更倾向于( )。

A、综合性方案

B、实质性方案

C、风险评估程序

D、控制测试方案

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第4题

注册会计师执行的下列审计程序中,属于细节测试的是( )。A、分析各个月份销售费用总额及主要项目

注册会计师执行的下列审计程序中,属于细节测试的是( )。

A、分析各个月份销售费用总额及主要项目金额占主营业务收入的比率,并与上一年度进行比较,判断变动的合理性

B、观察被审计单位验收入库流程,重点观察验收程序是否规范,验收标准是否明确

C、检查被审计单位的大额费用支出是否经过具有恰当权限的人员审批

D、根据审定的当期应纳营业税的主营业务收入,按规定的税率,分项计算、复核本期应纳营业税税额

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第5题

下列方式无助于提高审计程序不可预见性的是( )。A、对余额低于重要性水平的银行账户执行函证程序

下列方式无助于提高审计程序不可预见性的是( )。

A、对余额低于重要性水平的银行账户执行函证程序

B、调整实施审计程序的时间,使被审计单位不可预期

C、本期采用不同于上期的抽样方法,使当期选取的测试样本与以前有所不同

D、预先不告知被审计单位选定的测试地点

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第6题

注册会计师期望的审计风险确定为4.5%,并认为重大错报风险为30%,则注册会计师应承担()的检查风

险。( )

A.30%

B.1.35%

C.2.7%

D.15%

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第7题

注册会计师应当特别关注的,可能导致不正确审计结论的两种风险是( )。A. 信赖不足风险与误拒风险

注册会计师应当特别关注的,可能导致不正确审计结论的两种风险是( )。

A. 信赖不足风险与误拒风险

B.信赖不足风险与误受风险

C.信赖过度风险与误拒风险

D.信赖过度风险与误受风险

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第8题

注册会计师对ABC股份有限公司的年度财务报表进行审计后所出具的审计报告的称呼应为( )。A、A

注册会计师对ABC股份有限公司的年度财务报表进行审计后所出具的审计报告的称呼应为( )。

A、ABC股份有限公司

B、ABC股份有限公司管理当局

C、ABC股份有限公司全体股东

D、ABC股份有限公司董事会

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第9题

为判断被审计单位是否高估或低估长、短期借款的利息支出,注册会计师应选取适当利率匡算利息支

出总额,并与( )账户的相关记录相核对。

A、管理费用

B、财务费用

C、销售费用

D、流动负债

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第10题

基于筹资与投资循环业务数量较少、金额通常都很大的特点,在审计时,注册会计师更应采用( )。A、主

基于筹资与投资循环业务数量较少、金额通常都很大的特点,在审计时,注册会计师更应采用( )。

A、主要证实法的初步审计策略

B、较低的控制风险估计水平法的策略

C、较大范围的控制测试的方法

D、属性抽样结合分层抽样的审计方法

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