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[主观题]

项目组讨论的内容通常包括:被审计单位面临的经营风险;财务报表容易发生错报的领域以及发生错报

的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性。

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第1题

审计工作底稿的归档期限为审计报告日后九十天内。

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第2题

审计抽样(简称抽样),是指注册会计师对具有审计相关性的总体中高于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会,为注册会计师针对整个总体得出结论提供合理基础。

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第3题

关于审计抽样的特征,以下理解中,错误的是( )。

A.对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序

B.审计抽样是为了获取审计证据证实控制活动运行是否有效或验证某一认定金额是否存在错报

C.所有抽样单元均有被选取的机会

D.针对总体进行分层,再选取样本

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第4题

关于审计证据的含义,以下理解中,不恰当的是( )。

A.注册会计师仅仅依靠会计记录不能有效形成结论,还应当获取用作审计证据的其他信息

B.注册会计师对财务报表发表审计意见的基础是会计记录中含有的信息

C.如果会计记录是电子数据,注册会计师必须对生成这些信息所依赖的内部控制予以充分关注

D.注册会计师将会计记录和其他信息两者结合在一起,才能将审计风险降至可接受的低水平,为发表审计意见提供合理基础

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