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[多选题]

“资料2”中,属于运用分析方法检查主营业务收入总体合理性的审计程序有:

A.①

B.②

C.③

D.④

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第1题

案例一  (一)资料  2012年4月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行审计。有关情况和资料如下:  1审计人员在对甲公司内部控制进行调查了解时发现:  ①出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。  ②因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。③某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准。  ④未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务。  ⑤财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。  ⑥公司所有的资本性预算经过董事会批准后方可生效。  2为对存货的存在和状况获取充分、适当的审计证据,审计人员决定实施存货监盘程序,制定了存货监盘计划。  (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。  “资料1”中,违反内部控制中“业务授权控制”要求的是:

A.①

B.③

C.④

D.⑥

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第2题

“资料1”中,同时违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是:

A.①

B.②

C.③

D.⑤

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第3题

“资料2”中,审计人员制定存货监盘计划时应考虑的事项有:

A.与存货相关的内部控制情况

B.与存货相关的重大错报风险

C.存货的存放地点

D.是否需要专家协助

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第4题

针对“资料3”,乙公司该类产品毛利率低于行业平均毛利率的原因可能有:

A.产品单位成本高于行业平均水平

B.产品销量处于行业较低水平

C.产品产量处于行业较高水平

D.产品售价低于行业平均水平

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