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[多选题]

“资料l”中,符合内部控制中“凭证记录控制”要求的做法有:

A.出纳人员负责会计软件的管理维护

B.出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记

C.采购部门在采购原材料时,需要编制订购单,并经计划、采购、财务等部门负责人批准,按编号归档保存

D.财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对

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第1题

针对“资料2”,乙公司相关人员的说法中,能够解释销售收入大幅度增长情形的有:

A.公司采取有效的成本控制措施,促使产品成本进一步降低

B.公司提出有效的淡季营销策略,引导消费者改变了消费习惯

C.公司拓展海外市场,有效改善了淡季的销售业绩

D.公司对销售部门工作人员采取了更有效的淡季销售激励措施

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第2题

针对“资料3”,审计人员为审查乙公司是否存在虚增主营业务收入的情况,应重点审查的文件资料和账簿有:

A.销售发票

B.销售合同

C.发运凭证

D.主营业务收入明细账

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第3题

针对“资料4”,审计人员对该笔销售和退回业务的真实性进行审查时,应采取的审计程序有:

A.向该笔销售业务对应的客户函证

B.检查销售合同和货运凭证

C.检查退货审批单和退货入库记录

D.检查销售信用审批手续

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第4题

针对“资料5”,对于来源于B公司的营业收入,审计人员应采取的进一步审计程序有:

A.检查有关销售合同和发票

B.检查有关货运凭证和收款凭证

C.询问相关人员,了解B公司在7至12月没有与乙公司业务往来的原因

D.向B公司发函,要求回函说明2013年与乙公司发生的采购业务及年底应付款项的金额

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