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[主观题]

下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员记录现金总账B.出纳员记录应收账款明

下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.内部审计人员定期监盘库存现金

D.主管会计同时保管支票与印章

E.主管会计编制银行存款余额调节表

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第1题

45. 审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中正确的有:

A.参与制订盘点计划

B.作为盘点小组成员进行盘点

C.指挥盘点工作的进行

D.根据情况抽查盘点记录

E.自始至终监督盘点的进行

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第2题

33. 下列各项中,属于我国审计机关职责的有:

A.对本级政府各部门预算执行情况进行审计监督

B.对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督

C.对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督

D.对内部审计工作进行领导与监督

E.对社会审计机构出具的所有审计报告进行核查

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第3题

34. 下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:

A.对审计工作底稿进行分级复核

B.对审计人员进行定期培训

C.对审计报告进行复核

D.对被审计单位提出完善内部控制的建议

E.对审计人员的独立性进行监督

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第4题

35. 下列有关审计目标的提法中,正确的有:

A.审计目标是审计行为的出发点

B.审计目标在不同历史时期是相同的

C.根据审计目标的不同可将审计业务划分为不同的类型

D.审计目标包括总体审计目标与具体审计目标两个层次

E.审计目标对审计全过程都有影响

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