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[主观题]

在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价

这一论断的最好的证据来源是:

A.与该采购员讨论从该供应商处的采购;

B.审查公开采购订单的文件资料;

C.审查采购文件中对供应商的所有近期奖励;

D.分析供应商的等级。

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第1题

在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。

A.与该采购员讨论对该供应商的采购

B.审查公开采购订单文件

C.审查采购文件中对供应商的所有近期回报

D.分析供应商的等级

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第2题

在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给:

A.采购主管

B.采购总监

C.外部审计师

D.董事会

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第3题

若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该()

A.考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作

B.开展独立审计业务,不考虑其他部门对采购部门做过的审计工作

C.相应地缩小审计范围

D.完全采用内审部门以外的部门的审查结果

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第4题

在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计人员的沟通,审查小组发现了一些行为,则下面哪种行为会对内部审计师的客观性产生影响()

A.在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金

B.在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人

C.因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问

D.某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议

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第5题

质量审查小组在对某内部审计部门的独立性进行审查时,会考虑许多因素,则下面哪项是审查小组可以不予以重点关注的因素()

A.内部审计师不偏不倚的审计判断

B.内部审计师是否参加了本年的持续教育

C.刚进入内部审计部门的内部审计师是来自于哪个部门的

D.给内部审计师分配任务时所依照的标准

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第6题

内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%

B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突

C.一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计

D.某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会

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第7题

在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%

B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突

C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会

D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计

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第8题

下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性()

A.前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查

B.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同

C.—个与主要客户相联接的新电子数据交换程序运行之后,内部审计师对其进行检查

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第9题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()

A.一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。

C.内部审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第10题

某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动()

A.对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性

B.就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任

C.在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险

D.在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程

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