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[主观题]

某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无

直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该审计师的行为可能:

A.违反了IIA《道德规范》,因为他封锁重要的信息。

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为。

C. 既不违反IIA《道德规范》也不违反《标准》。

D.A和B都对。

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第1题

某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是()

A.以往接受审计业务的类型和性质

B.公司的经营现状

C.公司是否已为担任关键职位的员工提供培训

D.即将接受审计的业务类型和性质

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第2题

下列不是中期报告的优势的是()

A.及时向审计业务的客户提供意见反馈

B.有助于内部审计师及时采取纠正措施

C.在完成审计业务之前,内部审计师可以对审计发现进行跟踪

D.中期报告的建议能使管理层及时采取纠正措施

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第3题

为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,审计执行主管应该:A.在为内部审计职位

为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,审计执行主管应该:

A.在为内部审计职位招聘工作确定相关教育程度和工作经验要求时考虑工作范围和责任水平。

B.确保每位新聘用的审计师符合实现审计部门审计使命所需所有学科的资格要求。

C.要求所有审计人员每年完成继续教育最低小时数要求。

D.管理培训计划,培训计划应与根据审计师具体兴趣提供的实际培训相匹配。

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第4题

以下哪项行为违反了《职业道德规范》:

A.某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务

B. 某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作

C. 内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性

D. 某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为

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第5题

内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与此次审计无直接关系,而且审计马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。内部审计师的行为可能()

A.违反IIA的《职业道德规范》,因为他封锁了重要的信息

B.违反了《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.即没有违反IIA的《职业道德规范》,也没有违反《标准》

D.A和B都对

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第6题

内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博的嗜好,该发现同本次审计没有直接关系,
而且这次审计马上就要结束。内部审计师指出了这个问、并向内部审计主管报告了相关信息,但没有采取进一步的措施。内部审计师的行为可能______。

A.违反ⅡA的《道德规范》,因为内部审计师封锁了重要的信息

B.违反了ⅡA《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.既没有违反的ⅡA的《道德规范》,也没有违反ⅡA《标准》

D.a和b都对

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第7题

内部审计师在开展每项审计业务时,不需要考虑下面哪项因素?()

A.完成审计业务所需要的文字工作量

B.为完成审计目标进行资源分配

C.审计领域的重大风险

D.完成审计业务目标的时间安排

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第8题

某内部审计师负责监督应付账款但在开展该业务的确认评估时,首席审计执行官不让该名内部审计师参与,最可能的原因是()

A.内部审计师在合理的期间之后仍然不能承接该业务

B.内部审计师在合理的期间过去后才能保持个人的独立性

C.内部审计师在监督应付账款时工作不完善

D.有新的内部审计人员替代了他的职责

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第9题

内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与 此次审计无直接关系,而且审计马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计 官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。内部审计师的行为可能()

A.违反IIA的《职业道德规范》,因为他封锁了重要的信息

B.违反了《标准》,因为内部审计师没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.即没有违反IIA的《职业道德规范》,也没有违反《标准》

D.和B都对

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第10题

下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()

A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容

B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点

C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节

D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

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