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[单选题]

下列选项中,关于企业所得税相关规定的表述,正确的是()

A.在中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关的非居民企业,适用25%的企业所得税税率

B.在中国境内未设有机构、场所的非居民企业,适用20%的企业所得税税率

C.国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税

D.场所,但取得的所得与其机构、场所没有实际联系的非居民企业,适用15%的企业所得税税率

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第1题

下列关于所得来源地的说法,不符合企业所得税相关规定的是()

A.租金所得按照收取租金的企业所在地确定

B.股息所得按照分配所得的企业所在地确定

C.权益性投资资产转让所得按照投资企业所在地确定

D.特许权使用费所得按照收取特许权使用费的企业所在地确定

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第2题

根据企业所得税法律制度规定,下列关于企业所得税税率的表述,不正确的是

A.国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税

B.境外企业在我国设立机构场所,但取得的来源于我国的与境内机构场所无实际关系的所得,减按25%的税率征收企业所得税

C..经认定的技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税

D.境外企业在我国设立机构场所,取得的来源于我国的与境内机构场所有实际关系的所得,应按25%的税率征收企业所得税

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第3题

下列选项中,属于减半征收企业所得税的是()

A.远洋捕捞

B.海水养殖

C.牲畜、家禽的饲养

D.企业综合利用资源,生产符合规定的产品所取得的收入

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第4题

依据企业所得税相关规定,下列资料可作为企业资产损失外部证据的有()

A.企业的破产清算公告

B.司法机关的判决

C.专业技术部门的鉴定报告

D.企业相关经济行为的业务合同

E.行政机关的公文

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第5题

企业所得税相关规定,下列款项不得抵免境内所得税税额的有()

A.按境外所得税法应该缴纳并已实际缴纳的所得税税款

B.按境外所得税法律规定属于错缴的境外所得税税款

C.境外所得税纳税人从境外征税主体得到实际返还的所得税税款

D.按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款

E.因少缴或迟缴境外所得税而追加的滞纳金或罚款

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第6题

下列关于小型微利企业普惠性所得税减免政策,表述不正确的是

A.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额

B.对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额

C.小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受优惠政策

D.小型微利企业所得税统一实行按年度预缴

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第7题

下列选项中是企业理念识别和企业行为识别的外化和形象表述,是让客户和公众认同银行的最直接、最基本的表现形式

A.银行理念识别

B.银行视觉识别

C.银行行为识别

D.企业识别系统

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第8题

根据企业所得税的相关规定,下列各项属于居民企业的是()

A.依照中国法律在中国境内成立的合伙企业

B.依照中国法律在中国境内成立的有限责任公司

C.依照外国法律成立且实际管理机构在中国境外的企业

D.依照中国法律在中国境内成立的个人独资企业

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第9题

下列有关居民企业纳税人企业所得税纳税地点的表述中,正确的有()

A.企业一般以实际经营管理地为纳税地点

B.企业一般以登记注册地为纳税地点

C.登记注册地在境外的,以登记注册地为纳税地点

D.登记注册地在境外的,以实际管理机构所在地为纳税地点

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第10题

依据企业所得税相关规定,下列资产处置行为应视同销售的有()

A.将资产用于职工奖励

B.将资产用于市场推广

C.将资产用于交际应酬

D.将资产用于生产另一产品

E.将资产用于股息分配

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第11题

6.关于所得税的下列说法中,正确的有。 A.本期确认的递延所得税资产不一定会影响本期所得税费用  B.除准则规定不确认可不确认递延所得税负债的情况以外企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 C.企业对于发生的可抵扣暂时性差异,均应确认递延所得税资产 D.递延所得税负债应以相关的应纳税暂时性差异转回期间适用的所得税税率计量

A.本期确认的递延所得税资产不一定会影响本期所得税费用

B.除准则规定不确认可不确认递延所得税负债的情况以外企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债

C.企业对于发生的可抵扣暂时性差异,均应确认递延所得税资产

D.递延所得税负债应以相关的应纳税暂时性差异转回期间适用的所得税税率计量

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