更多“运营内控副行长/经理()至少一次对本机构ATM现金领缴、清机…”相关的问题
第1题
运营内控副行长/经理()至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作
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第2题
运营内控副行长/经理应()对本机构智能柜台封存卡/认证工具 、废卡、吞没卡进行一次账实核查
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第3题
运营内控副行长/经理()安排一次智能柜台(现金版)清机(含跟随清机),本机构全部智能柜台现金进行账实核查
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第4题
运营内控副行长/经理应()安排一次智能柜台(厅堂版)清机(含跟随清机),对本机构所有智能柜台重空进行账实核查
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第5题
运营内控副行长/经理应()监督印章清点情况
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第6题
运营内控副行长/经理坚持()盘点重空凭证,定期核查
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第7题
运营内控副行长/经理监管各承兑行营业部门应于业务发生次日或()至少核对一次8331222BGL账户
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第8题
运营内控副行长/经理监督贴现授权机构至少()核对一次账务,保证账账、账实相符
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第9题
运营内控副行长/经理对手工销号的重要空白凭证应()核查
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第10题
运营内控副行长/经理需()开展电子渠道代客对账监控检查
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