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[单选题]

纳税人从2011年12月起,初次购买增值税税控系统专用设备,以及实际缴纳的增值税税控系统技术维护费,可以(),不足抵减的可结转下期继续抵减。

A.全额抵减增值税应纳税额

B.技术维护费不得抵减当期应纳税额

C.仅抵扣专用设备的进项税额

D.专用设备进项税额不得抵扣

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第1题

甲公司为增值税一般纳税人。2X20年,甲公司发生的有关交易或事项如下:(1)初次购买增值税税控系统专用设备,实际支付200万元:(2)支付增值税税控系统技术维护费用50万元:(3)交纳资源税100万元;(4)交纳印花税80万元。假定税法规定,初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵扣。不考虑其他因素,下列各项关于甲公司上述交易或事项会计处理的表述中,正确的是()。

A.交纳的印花税应直接计入当期管理费用

B.支付增值税税控系统技术维护费在增值税应纳税额中抵扣时应确认为营业收入

C.初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用在增值税应纳税额中抵扣时应冲减当期管理费用

D.交纳的资源税应计入生产成本

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第2题

首次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及在此后发生的税控设备技术维护费,可凭增值税专用发票在增值税应纳税额中全额抵扣。()
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第3题

2015年10月,某运输公司(增值税一般纳税人)首次购入增值税税控系统专用设备,支付价税合计1416元(取得增值税专用发票),该设备按3年采用直线法计提折旧;同时支付当年增值税税控系统专用设备技术维护费370元。下列涉税处理正确的有()

A.首次购入增值税税控系统专用设备借:固定资产——税控设备 1416 贷:银行存款 1416

B.首次购入增值税税控系统专用设备借:固定资产——税控设备 1210.26 应交税费——应交增值税(减免税款) 205.74 贷:银行存款 1416

C.发生防伪税控系统专用设备技术维护费借:管理费用 370 贷:银行存款 370

D.抵减当月增值税应纳税额借:应交税费——应交增值税(减免税款) 1786 贷:管理费用 370 递延收益 1416

E.以后各月计提折旧时借:管理费用 39.33 贷:累计折旧 39.33借:递延收益 39.33 贷:管理费用 39.33

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第4题

一般纳税人增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)不包括()。

A.增值税税控系统专用设备费及技术维护费

B.分支机构预征缴纳税款

C.出租不动产预征缴纳税款

D.服务、不动产和无形资产扣除项目木期实际扣除金额

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第5题

增值税纳税人只要购买税控设备、缴纳技术维护费,可凭取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减。()
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第6题

增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备,支付款项取得合规票据后的账务处理中,涉及的会计科目包括()

A.固定资产

B.应交税费—应交增值税(进项税额)

C.应交税费—应交增值税(减免税款)

D.递延收益

E.其他收益

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第7题

甲有限责任公司于2012年2月成立,2012年3月13日,经当地国税机关批准,认定为增值税一般纳税人。3月14日,甲公司初次购买金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘等,共支付各种增值税税控系统专用设备价税合计11700元,销售方已按规定开具了增值税专用发票。同时,甲公司支付了以后期间的技术维护费,也按规定从服务方取得了增值税专用发票,价税合计3510元。2012年3月,甲公司销项税额100000

A.50000

B.34790

C.38300

D.47790

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第8题

某食品厂为增值税一般纳税人,2014年10月销售糕点一批,取得不含税销售额400000元,经主管税务机关核准初次购进税控系统专用设备一台,取得的增值税专用发票注明价税合计1800元。该食品厂当月应纳增值税()

A.66200元

B.68750元

C.75028元

D.85620元

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第9题

一般纳税人按税法规定初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下的()专栏进行核算。

A.进项税额

B.减免税款

C.增值留抵税额

D.销项税额抵减

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第10题

一般纳税人2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购进增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。5月应缴纳的增值税为()元。

A.10190

B.8520

C.8310

D.9900

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