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[单选题]

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,适用的所得税税率为25%。2013年度发生的部分经济业务如下:1.乙公司和A公司均为M集团公司内的子公司,2013年1月1日,乙公司以1300万元购入A公司60%的普通股权,并准备长期持有,乙公司同时支付相关税费10万元。A公司2013年1月1日的所有者权益账面价值总额为2000万元,可辨认净资产的公允价值为2400万元。2.2013年1月1日,

A.1300万元

B.1310万元

C.1200万元

D.1440万元

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第1题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20×8年度发生的部分经济业务如下: 乙公司20×8年利润表中营业利润的金额为()

A.91万元

B.106万元

C.111万元

D.150万元

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第2题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20×8年度发生的部分经济业务如下: 6月28日出售专利权,应确认的处置收益为()

A.7.25万元

B.10万元

C.47.25万元

D.50万元

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第3题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20×8年度发生的部分经济业务如下: 3月22日购入材料,应记入“应付账款”科目的金额为()

A.98万元

B.114.66万元

C.115万元

D.113万元

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第4题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20×8年度发生的部分经济业务如下: 1月16日购入股份,应确认的长期股权投资初始成本为()

A.150万元

B.155万元

C.200万元

D.205万元

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第5题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20×8年度发生的部分经济业务如下: 5月9日购入股票,应记入“交易性金融资产成本”科目的金额为()

A.2320万元

B.2321.44万元

C.2400万元

D.2401.44万元

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第6题

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2017年度发生的部分经济业务如下:2月5日,购入一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为1000000元、增值税税额为170000元,另发生安装费50000元,专业人员服务费30000元,购买人员差旅费5000元,员工培训费8000元。该设备2月25日安装调试完毕投入使用。2月25日,甲公司应确认的固定资产入账价值为()。

A..1220000元

B.1080000元

C.1000000元

D.1170000元

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第7题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2013年度发生的部分经济业务如下:5月13日,购置一台需要安装的生产用机器设备,用银行存款支付买价10万元、增值税税额1.7万元,另支付安装费用0.2万元,该机器设备当月安装结束后交付使用。安装结束后转入“固定资产”科目的金额为()。

A.10万元

B.10.2万元

C.11.9万元

D.11.7万元

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第8题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2017年度发生的部分经济业务如下:3月15日,购置一台不需要安装的生产设备并当即投入使用。该设备的入账价值为80000元,预计净残值为3000元,预计使用年限为10年。采用双倍余额递减法计提折旧。3月15日购入的生产设备,2017年应计提的折旧金额为()。

A.7700元

B.11550元

C.16000元

D.12000元

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第9题

乙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2017年度发生的部分经济业务如下:3月3日,购入一台无需安装的生产设备并当即投入使用。增值税专用发票注明的该设备价款为200万元,增值税税额为34万元。该设备采用直线法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为0。3月3日购入的生产设备,在2017年应计提的折旧额为()。

A.17.55万元

B.15万元

C.20万元

D.23.4万元

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第10题

《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)规定增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为11%;原适用10%税率的,税率调整为9%。()
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第11题

增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%(自2018年5月1日起,原适用17%税率的调整为16%;自2019年4月1日起,原适用16%税率的税率调整为13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。()
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