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[主观题]

关于内部控制评价报告的披露和使用的说法中,不正确的是( )。

关于内部控制评价报告的披露和使用的说法中,不正确的是()。

A、公众公司必须向社会披露内部控制评估报告

B、对外报告的使用者包括政府有关监管部门、投资者以及其他利益相关者、中介机构和研究机构等

C、对内报告的使用者主要是企业董事会、各层级管理者以及有关监管部门

D、内部控制评价的有关文件资料、工作底稿和证明材料等应当妥善保管,年度报告不必永久保存

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第1题

关于内部控制缺陷的整改情况说明的披露要求,下列说法错误的是()。

A.应披露针对报告期内发现的内部控制缺陷(不含上一期间未完成整改的内部控制缺陷),公司采取的相应整改措施

B.应披露整改完成的重大缺陷,公司要有足够的测试样本,显示与重大缺陷相关的内部控制设计目标且运行有效

C.应披露针对报告期末未完成整改的重大措施,公司拟进一步采取的整改措施具体内容

D.应披露针对报告期末未完成整改的重大措施,公司拟进一步采取整改措施预期达到的效果

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第2题

以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是()。

A.内部控制评价工作的总体情况

B.内部控制评价的范围

C.内部控制缺陷及其认定情况

D.内部评价的结果

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第3题

独立董事就对外担保﹑关联交易﹑投资等业务要求报告和披露,属于()。

A.财务报告内部控制

B.业务流程信息控制

C.一般控制

D.应用控制

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第4题

下列关于内部控制缺陷的说法中,正确的是()

A.对于重大缺陷和重要缺陷的调整方案,内部控制评价组应当向总经理报告

B.如果出现不合适向经理层报告的重大缺陷,内部控制评价组直接向董事会或监事会报告

C.重要缺陷会影响企业内部控制整体有效性

D.对于一般缺陷,可以与企业管理层报告,无需向董事会、监事会报告

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第5题

根据《企业内部控制评价指引》,企业应当根据《企业内部控制基本规范》、应用指引和本指引,设计内部控制评价报告的种类、格式和内容,明确内部控制评价报告编制程序和要求,按照规定的权限报经批准后对外报出。()
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第6题

《内部控制整合框架》报告中提到的内部控制要素包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.监控

D.控制活动

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第7题

执行“企业内部控制规范体系”的企业,必须对本企业内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。()
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第8题

《管理制度》总则中主要包括的内容是()。

A.内部控制报告的定义

B.制定的目的、依据及适用范围

C.内部控制报告编制的原则

D.内部控制报告的责任主体

E.内部控制报告编报工作的开展方式

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第9题

下列关于内部控制评价的相关说法中,错误的是()

A.企业实施内部控制评价,包括对内部控制设计有效性和运行有效性的评价

B.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷

C.内部控制评价全面性原则要求评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性

D.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

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第10题

内部控制缺陷报告可以采取书面形式,也可以采取口头形式,可以单独报告,也可以作为内部控制评价报告的一个重要组成部分。()
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