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[单选题]

下列各项中,不属于风险评估程序的内容的是()。

A.询问治理层编制财务报表的环境

B.检查被审计单位的内部控制手册

C.实施分析程序

D.针对银行存款实施函证程序

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第1题

在了解被审计单位及其环境时,下列各项中,不属于注册会计师可能实施的风险评估程序的有()

A.检查文件、记录和内部控制手册

B.重新执行内部控制

C.询问被审计单位管理层和其他人员

D.实地查看被审计单位生产经营场所和设备

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第2题

下列各项中,不属于风险评估程序的是()。

A.询问管理层和被审计单位内部其他人员

B.分析程序

C.重新计算

D.观察和检查

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第3题

注册会计师可以通过向相关人员询问来获得对被审计单位及其环境的了解,以下各项中不恰当的是()

A.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施

B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性实施的工作

C.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

D.询问治理层有助于注册会计师理解财务报表编制的环境

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第4题

为了了解被审计单位及其环境,注册会计师应实施风险评估程序。下列一定不属于风险评估程序的是()

A.监盘存货

B.询问管理层

C.观察控制活动

D.检查销售合同

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第5题

以下属于重大差异或缺陷风险的评估程序的有()

A.询问被审计单位相关人员及组织相关管理层

B.查阅被审计单位的经营业务手册、内部控制手册等资料

C.查阅被审计单位年度经营计划、财务预算等文件

D.检查交易或事项的凭证和记录

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第6题

下列审计程序中,注册会计师在风险评估中不实施的是()

A.函证

B.询问管理层和被审计单位内部其他人员

C.分析

D.观察和检查

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第7题

注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是()

A.为了进行风险评估程序

B.收集充分适当的审计证据

C.识别和评估财务报表重大错报风险

D.控制检查风险

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第8题

下列各项中,不属于与治理层沟通的事项的是()。

A.针对营业收入舞弊导致的特别风险的应对措施

B.审计过程中识别出的内部控制缺陷

C.管理层不愿意按照要求对被审计单位持续经营能力进行评估

D.管理层对注册会计师施加的限制

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第9题

下列各项中,不属于与治理层沟通的事项的是()。

A.管理层不愿意按照要求对被审计单位持续经营能力进行评估

B.审计过程中识别出的内部控制缺陷

C.管理层对注册会计师施加的限制

D.针对营业收入舞弊导致的特别风险的应对措施

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