题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

出纳员收到现金时,按款项券别顺序点收,第一步先做()

A.点捆、卡把

B.点尾数

C.核对总数

D.与现金收款凭证核对

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第1题

办理现金交接必须双方当场查看券别、验捆卡把、()

A.校验密码

B.验核身份

C.识别假币

D.点清总数

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第2题

柜员对成捆的现金拆捆,应先卡把后拆捆,拆捆后先验看成把券别是否一致,当场对逐把的现金进行清点,发现不符立即按规定报告。()
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第3题

中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金,取款时应当场验看券别,逐捆卡把,点清总数()
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第4题

关于各种序时账的登记要求错误的是()

A.企业的现金日记账和银行存款日记账通常由会计员负责登记,出纳员则负责登记现金和银行存款总分类账。

B.出纳根据现金收款凭证、现金付款凭证和银行付款凭证登记银行存款日记账,同时定期与开户行送来的对账单进行核对。

D.会计员要经常与出纳员核对账目,监督检查出纳员登记的日记账。

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第5题

付出现金配款时应做到()

A.需要拆捆付整把的,应先卡把后拆捆

B.拆捆后应先验看成把券别是否一致

C.一捆未付完应保留原封签

D.拆把付零张时,必须先点足100张无误

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第6题

现金收入业务的处理程序为()。

A.1.核对收款依据;2.收取款项;3.开具收款证明

B.1.收取款项;2.核对收款依据;3.开具收款证明

C.1.开具收款证明;2.核对收款依据;3.收取款项

D.1.核对收款依据;2.开具收款证明;3.收取款项

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第7题

以下关于金库查库要求说法正确的是( )。
A.现金:应对币种、券别、数量、金额与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。成捆(卷)的要验证核对捆(卷)数;成把的要卡大把;零散的要清点核对零数;成把、成捆现金要随机抽把清点

B.贵金属:应对品种、规格、数量与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。已入箱(柜)加封保管的贵金属应清点封箱数量,检查锁具、封签的完好性及封签记录

C.有价单证:应对数量、号码和面值与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对

D.柜员现金箱:原则上只检查个数,不开箱检查

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第8题

现金、实物拆箱()前应检查封签是否完整、券别是否正确,并进行整把复点。

A.拆包

B.拆封

C.拆捆

D.拆把

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第9题

归还备用金业务,出纳员下列处理步骤正确的排序为()。①出纳员审核现金收入来源与金额。③出纳员清点现金并复点,妥善保管现金;②出纳员出具收款收据并在记账联上加盖“现金收讫”印章;将客户联的收据交报销人。

A.①②③

B.①③②

C.③①②

D.③②①

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第10题

现金管理内控原则()。
A.柜员在经办现金收付业务时,应坚持先收后付、大额复点、一笔一清的原则;现金调拨和交接应做到双人操作、双人押运、据实登记

B.现金、实物拆箱(拆包、拆封、拆捆和拆把)前应检查封签是否完整、券别是否正确,并进行整把复点;办理现金业务必须坚持“日清日结”,每日营业结束时要进行账款核对。做到账款、账实、账账相符,严禁挪用库款、白条抵库

C.发生现金错款时,当日必须按规定挂账,并组织仔细查找。发生的错款必须逐笔处理,不得以长补短;严格按照相关规定做好现金复点、账务核对工作

D.柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时,接收柜员应根据尾箱内容清点实物无误后确认交接

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