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[单选题]

内部审计人员在审计中用于检查和查证其工作有无遗漏和疏忽之处的核对清单,是结构化、标准化的证据收集方法,这种方法是()。

A.问卷调查

B.问题清单

C.图表

D.面谈

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第1题

被审计单位存在内部审计,注册会计师将利用内部审计人员提供直接协助,在确定可能分配给内部审计人员的工作的性质和范围,以及根据具体情况对内部审计人员进行指导、监督和复核的性质、时间安排和范围时,注册会计师应当考虑的有()

A.在计划和实施相关审计程序以及评价收集的审计证据时,涉及判断的程度

B.评估的重大错报风险

C.针对拟提供直接协助的内部审计人员客观性的评价结果

D.针对拟提供直接协助的内部审计人员胜任能力的评价结果

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第2题

在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()

A.检查内部审计人员已经检查过的项目

B.观察内部审计人员正在实施的程序

C.评价内部审计人员的专长和独立性

D.检查其他类似项目

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第3题

审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:

A.确定的样本量过少

B.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差

C.实施了不恰当的抽样方法

D.实施了不恰当的审计程序

E.对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差

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第4题

下列人员中,应当遵守注册会计师所在会计师事务所的质量控制政策和程序的是()。

A.注册会计师利用的内部专家

B.来自其他会计师事务所的组成部分注册会计师

C.其工作被用作审计证据的被审计单位管理层的专家

D.为财务报表审计提供直接协助的被审计单位内部审计人员

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第5题

在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于:

A.非抽样风险

B.信赖不足风险

C.抽样风险

D.误拒风险

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第6题

审计人员实施审计时,应当按照下列规定办理:()。

A.通过检查、查询、监督盘点、发函询证等方法实施审计

B.通过收集原件、原物或者复制、拍照等方法取得证明材料

C.对与审计事项有关的会议和谈话内容作出记录,或者要求被审计单位提供会议记录材料

D.记录审计实施过程和查证结果

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第7题

内部审计师的多数工作都涉及审计证据的收集。合同的复印件(而不是原件)是哪类审计证据的实例()

A.次要证据。

B.附属证据。

C.旁证。

D.意见证据。

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第8题

办案中遇到下列情形之一的,可以提请审计机关予以协助,一是(),二是需要协助调查取证的

A.需要对有关单位的财政、财务收支情况进行审计查证的

B.需要冻结涉嫌人员在金融机关存款的

C.需要协助收集、审查证据的

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第9题

配货单清单是用于内部核对和清点商品的。()
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第10题

下列各项中,属于效益审计准备阶段工作的有()

A.提出审计报告初稿

B.确定评价标准

C.初步调查了解审计事项

D.确定收集审计证据的方法

E.编制审计方案

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