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[单选题]

在内部控制被提出之前,早已存在于人类社会发展史中的内部控制的基本思想和初级形式是()。

A.内部平衡

B.内部牵制

C.内部管理

D.内部权衡

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第1题

在内部控制中,从财务会计向管理会计迈进的阶段是:()

A.内控评价与内部审计

B.内部牵制

C.恪守法案

D.风险管理

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第2题

内部控制制度包括内部管理制度和()

A.内部审计控制

B.内部牵制

C.内部会计控制

D.内部审核控制

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第3题

1912年,蒙可马利在其出服的《审计—理论实践》一书中提出()的概念,为现代意义上的内部控制奠定了理论和实践基础。

A.内部牵制

B.内部控制制度

C.内部控制结构

D.控制目标

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第4题

内部控制发展的四个阶段为:内部牵制阶段、内部控制阶段、内部控制结构阶段、内部控制框架阶段。()
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第5题

近百年来,人们对内部控制的认识经历了一个不断发展的过程,在这个过程中,主要的控制理论有()。

A.内部牵制论

B.内部控制论

C.内部控制结构论

D.内部控制框架论

E.内部控制自我评估

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第6题

内部控制评价工作组在进行内部控制质量评价的过程中没有发现内部控制重大缺陷,则说明企业不存在内部控制重大缺陷。()
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第7题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。

A.内部控制审计意见的类型没有保留意见

B.财务报表审计与内部控制审计测试内部控制审计程序相同

C.财务报表审计与内部控制审计了解内部控制审计程序相同

D.在内部控制审计中,如果预期不信赖内部控制,无需测试内部控制的有效性

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第8题

内部控制最基本也是最重要的理念是()。

A.风险评估

B.价值创造

C.强化监督

D.内部牵制

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第9题

属于内部控制最基本、最重要的理念是()。

A.强化监督

B.风险评估

C.内部牵制

D.投资者保护

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第10题

在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,不正确的有()

A.如果审计范围受到限制,注册会计师应当出具保留意见或无法表示意见的内部控制审计报告

B.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师可以不将其纳入,但应当在内部控制审计报告中增加其他事项段予以说明

C.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,注册会计师应当在内部控制审计报告中指明所执行的程序,并描述内部控制审计的特征

D.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告

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