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[多选题]

下列控制活动中,属于预防性控制的有()

A.现金折扣必须经过适当的审批手续

B.定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账的项目

C.月末向客户寄发对账单,并查明差异的原因

D.销货发票上的价格根据价格清单上的信息确定

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第1题

下列各项中,不属于预防性控制的是()

A.计算机自动生产收货报告,同时更新采购档案

B.销售发票上的价格根据价格清单上的信息确定

C.在更新采购档案之前必须先有收货报告

D.定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查调节项目

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第2题

下列各项中,属于检查性控制的有()

A.定期盘点现金与账面金额

B.定期取得银行对账单,编制银行存款余额调节表,定期与客户对账

C.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

D.企业注销的坏账应当进行备查登记,做到账销案存

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第3题

下列各项中,属于预防性控制的有()。

A.采购固定资产需要经适当级别的人员批准

B.负责业务收入和应收账款记账的财务人员不得经手货币资金

C.管理层定期执行存货盘点,以确定永续盘存制的可靠性

D.会计主管每月末将银行账户余额与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表

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第4题

下列货币资金控制活动中,可能表明存在内部控制缺陷的是()。

A.财务经理审核银行账户的开立、变更或注销,总经理审批银行账户的开立、变更或注销

B.会计主管复核银行存款余额调节表,对需要进行调整的调节项目及时进行处理

C.出纳员每月末对库存现金进行盘点,编制库存现金盘点表,如有差异及时查明原因,会计主管定期检查库存现金盘点表

D.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金日报表,如有差异及时查明原因,会计主管不定期检查出纳员的现金日报表

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第5题

A注册会计师负责对B公司货币资金实施审计,针对B公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师认可的有()

A.每日盘点现金并与账面余额核对

B.现金折扣需要经过适当审批

C.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

D.每日及时登记现金收入并定期向顾客寄送对账单

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第6题

针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()

A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单

B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账

C.现金折扣需经过适当审批

D.每日盘点库存现金并与账面余额核对

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第7题

下列各项业务中,不违背不相容职责的是()

A.现金出纳与登记现金日记账

B.现金出纳与编制记账凭证

C.出纳与编制银行存款余额调节表

D.采购执行与授权审批

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第8题

现金内部控制的控制点不包括 ()

A.审批

B.余额调节表

C.对账

D.清查

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第9题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()

A.出纳员编制银行存款余额调节表

B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账

C.出纳员登记应收账款明细账

D.出纳员签发支票

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第10题

以下事项中,可能表明单位货币资金内部控制缺陷的是()。

A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须

B.出纳员负责登记现金日记账及总账

C.每一笔现金支出均应当经过适当授权审批

D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对

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