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[多选题]

应交税费一待认证进项税额核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。包括()。

A.一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣,但尚未经税务机关认证的进项税额

B.一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关繳款书进项税额

C.自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额

D.实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的已是爱后张口税凭证上注明或计算的进项税额

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第1题

核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额,应使用( )明细科目。
核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额,应使用()明细科目。

A、待认证进项税额

B、待抵扣进项税额

C、待转销售额

D、销项税额

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第2题

一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,按当月未认证的可抵扣增值税额,借记()。

A.应交税费—待认证进项税额

B.应交税费—待抵扣进项税额

C.应交税费—待转进项税额

D.应交税费—应交增值税—进项税额

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第3题

麓山企业从外购入一批库存商品捐赠给湘水公司,其应交的增值税应通过()科目核算。

A.应交税费--待抵扣进项税额

B.应交税费--应交增值税(销项税额)

C.应交税费--应交增值税(进项税额转出)

D.应交税费--待认证进项税额

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第4题

麓山企业从外购入一批库存商品捐赠给湘水公司,其应交的增值税应通过()科目核算。

A.应交税费——应交增值税(销项税额)

B.应交税费——待抵扣进项税额

C.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

D.应交税费——待认证进项税额

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第5题

某商场为增值税一般纳税人,2017年11月购入一批冰箱用于出售,取得的增值税专用发票尚未到税务机关认证,针对该笔业务,企业账务处理时可能用到的会计科目包括()。

A.应交税费——应交增值税(进项税额)

B.银行存款

C.应交税费——待认证进项税额

D.应交税费——待抵扣进项税额

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第6题

应交税费——待抵扣进项税额核算一般纳税人已取得扣税凭证并经认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括( )。
应交税费——待抵扣进项税额核算一般纳税人已取得扣税凭证并经认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括()。

A.一般纳税人已取得增值税扣税凭证、按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣,但尚未经税务机关认证的进项税额

B.一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额

C.自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额

D.实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额

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第7题

企业取得需要认证的增值税专用发票后,下列会计核算错误的是()。
企业取得需要认证的增值税专用发票后,下列会计核算错误的是()。

A、当月认证以后期间抵扣的,应记入“应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)”科目

B、当月认证当月抵扣的,应记入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目

C、当月认证以后期间抵扣的,应记入“应交税费——待抵扣进项税额”科目

D、当月未认证的,应记入“应交税费——待认证进项税额”科目

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第8题

取得专用发票必须先通过()科目核算。
取得专用发票必须先通过()科目核算。

A、“应交税费——待认证进项税额”

B、“应交税费——应交增值税(进项税额)”

C、“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”

D、“应交税费——待抵扣进项税额”

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第9题

“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。()
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第10题

一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额,应通过()科目核算。
一般纳税人已申请稽核但尚未取得稽核相符结果的海关缴款书进项税额,应通过()科目核算。

A、应交增值税-待认证进项税额

B、应交增值税-预交税金

C、应交增值税-待抵扣进项税额

D、应交增值税-未交税金

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