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[单选题]

A公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,A公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.内部监督

C.控制活动

D.风险评估

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第1题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.风险评估

B.控制活动

C.监控

D.控制环境

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第2题

审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()

A.领导能力

B.专业胜任能力

C.良好的职业操守

D.独立性

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第3题

企业内部控制评价对外报告主要是企业股东会、董事会(审计委员会)、各层级管理者以及有关监管部门。()
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第4题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第5题

在适用于大中型企业的内部控制规范体系中,属于总的纲领的是()。

A.企业内部控制应用指引

B.企业内部控制基本规范

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引

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第6题

董事会审计委员会的主要职责是()。

A.提议聘请或更换外部审计机构

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.负责内部审计与外部审计之间的沟通

D.财务信息及其披露

E.审查公司的内控制度

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第7题

我国《企业内部控制基本规范》要求企业应当在董事会下设立审计委员会。下列公司的人员中能够成为长江公司审计委员会成员的是()

A.总会计师张某

B.独立、非执行董事李某

C.执行董事王某

D.财务总监陈某

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第8题

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A.控制活动

B.风险评估

C.控制环境

D.监督

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第9题

根据《企业内部控制评价指引》,企业组织开展内部监督评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥评价作用。()
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