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[单选题]

可能影响银行的内部风险主要分为两部分:业务风险和控制风险。其中,控制风险不包括()

A.战略、信用及操作风险

B.内控体系

C.客户服务

D.管理层及员工

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第1题

金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制度和严格的内部授权控制机制,能够对电子银行业务面临的战略风险、运营风险 、市场风险、()等实施有效的识别、评估、监测和控制

A.流动性风险

B. 声誉风险

C. 法律风险

D. 信用风险

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第2题

开发银行和政策性银行应当结合业务特点和风险补偿方式,有效识别、计量、监测、控制和各项业务面临的()

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

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第3题

根据我行内部控制评价管理办法,内部控制评价应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对本行单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务领域、重要管理活动或流程环节。

A.内控环境

B.风险评估

C.风险排查

D.沟通监督

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第4题

可以将企业面对的主要风险分为外部风险和内部风险两大类,属于内部风险的是()

A.政治风险

B.法律风险与合规风险

C.社会文化风险

D.战略风险

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第5题

()是电子银行营运过程中面对的主要风险。

A.操作风险

B.安全风险

C.法律风险

D.战略风险

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第6题

()是运营风险控制的重要内控工具。

A.运营综合检查

B.运营内控系统

C.运营操作风险控制矩阵

D.人员轮岗

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第7题

运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督,其中哪项是重要保证?()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第8题

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取以利润最大化为其首要经营目标的银行。2002-2007年,其信货资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券,2008年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.市场风险、战略风险和操作风险

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第9题

下列有关审计风险的说法中错误的有()

A.审计风险取决于固有风险和检查风险

B.重大错报风险是因错误使用审计程序产生的

C.固有风险是错报没有被单位的内部控制及时预防、发现和纠正的可能性

D.报表层次的重大错报风险可进一步细分为固有风险和控制风险

E.外部因素也有可能影响固有风险

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第10题

承兑业务基本不具有下列哪方面风险()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.内控风险

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