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[单选题]

根据我行内审章程,关于审计委员会职责的描述,以下说法错误的是()

A.审计委员会对董事会负责

B.审计委员会根据董事会授权指导内部审计工作

C.审计委员会应定期召开会议

D.为保持审计委员会会议的独立性,高级管理层人员不可列席

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第1题

根据我行内审章程,内部审计部门认为必要时,有权向董事会直接汇报审计发现()
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第2题

根据《云南红塔银行内部审计章程》规定, 内审负责人每年()向董事会及其审计委员会报告审计工作情况,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计项目结果和重要审计发现,并根据需要通报高级管理层其他成员

A.至少两次

B.至少一次

C.一次

D.两次

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第3题

根据《商业银行内部审计指引》规定,下列是董事会审计委员会职责的是()

A.经董事会授权审核内部审计章程等重要制度和报告

B.对内部审计工作的独立性和有效性进行考核,并对内部审计质量进行评价

C.审批中长期审计规划和年度审计计划

D.指导、考核和评价内部审计工作

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第4题

根据《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定,商业银行应明确前、中、后台各业务部门的押品管理职责,内审部门应将押品管理纳入内部审计范畴定期进行审计。()
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第5题

某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是()

A.组织中的地位

B.职能范围

C.职责划分

D.专业应尽义务

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第6题

根据《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定,商业银行应明确__各业务部门的押品管理职责,内审部门应将押品管理纳入内部审计范畴定期进行审计()

A.前台

B.中台

C.后台

D.以上皆是

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第7题

某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能有()。

A.监督内审部门

B.复核外部审计师的工作成果

C.负责指定和撤换公司的外聘审计师

D.向董事会报告内控系统的重大审计发现

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第8题

根据《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定,商业银行应明确前、中、后台各业务部门的押品管理职责,内审部门应将押品管理纳入内部审计范畴定期进行审计()

A.正确

B.错误

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第9题

某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能有()。

A.监督内审部门

B.复核外部审计师的工作成果

C.负责指定和撤换公司的外聘审计师

D.向董事会报告内控系统的重大审计发现

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第10题

某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能有()。

A.监督内审部门

B.复核外部审计师的工作成果

C.负责指定和撤换公司的外聘审计师

D.向董事会报告内控系统的重大审计发现

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第11题

某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有()

A.监督内审部门

B.负责指定和撤换公司的内部审计主管

C.复核外部审计师的工作成果

D.向董事会报告内控系统的重大审计发现

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