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[多选题]

下列有关内部审计师说法正确的有()

A.内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率

B.内部审计师必须保持客观和独立

C.内部审计师的工作应进行适当的规划,并被复核和记录

D.内部审计师只在收购和转型活动中发挥作用

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第1题

《国际内部审计专业实务框架》的目标是()

A.鼓励内部审计师的提高自己的专业技能

B.强调内部审计的独立性

C.鼓励外部审计师更多地采用内部审计师的工作成果

D.为考评内部审计活动确立基础、建立依据

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第2题

关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项()

A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家

B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形

C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊

D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形

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第3题

审计委员会及内部审计师应从以下()方面对内部审计进行复核,以确保内部审计部门正在有效运作

A.技术才能

B.专业应尽义务

C.组织中的地位

D.职能范围

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第4题

下列选项中,不属于内部审计师职能范围的有()

A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

B.帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用

C.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

D.对重大的财务报告事项和判断进行复核

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第5题

《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能I.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系;II.内部审计师应该能够识别和评价偏离良好实务之行为的重要性和重大性;III.内部审计师应是诸如经济学、商法、税收、金融和信息技术方面的专家;IV.内部审计师应具备出色的口头和书面表达能力()

A.只有II

B.I和II

C.II I和IV

D.I、II 和IV都对

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第6题

内部审计机构目前正在接手其成立三年以来的第一次外部评估。在与一些内部审 计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来内部审计师们的一些行为,以下哪一种行为将 影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价()

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找 一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时 间挣些外快

B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司 名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工

C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完 成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并 实施了该复查

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失 的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提 出有关适当的控制措施的建议

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第7题

下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性()

A.前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查

B.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同

C.—个与主要客户相联接的新电子数据交换程序运行之后,内部审计师对其进行检查

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第8题

现今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《道德标准》明确提及的并不囊括一切这类问题。若审计人员遇到类似的道德困境,其应当()

A.从独立律师那儿获得建议,以确定潜在行为导致的个人后果

B.考虑所有受影响的方面以及潜在行为后果,按照内部审计目标以及内部审计师协会的《道德标准》中相关内涵开展行动

C.在决定作出行动之前寻求审计委员会的指导

D.遵循组织采用的《道德标准》采取行动,而不论该行为是否背离内部审计师协会的《道德标准》

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第9题

注册内部审计师
内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力。

A.工作考核

B.后续培训

C.责任追究

D.职业规划

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第10题

下列部门和人员中最适宜承担风险检查工作的有()

A.风险管理部门

B.股东

C.内部审计师

D.董事会

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