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[多选题]

以下属于经济责任审计现场实施阶段的内容有()

A.财务收支状况真实性审计

B.内部控制制度建设情况

C.任职期间资产质量审计

D.审计评价

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第1题

内部审计机构的职责包括()

A.对本单位及所属单位的财政财务收支进行审计

B.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

C.对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计

D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

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第2题

下列关于内部审计的审计程序的表述中,正确的是()

A.编制审计方案属于审计程序实施阶段的内容

B.年度审计计划一般应由内部审计机构负责人制订,报组织适当管理层批准后实施

C.获取审计证据属于内部审计程序准备阶段的内容

D.审计通知书是内部审计独有的

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第3题

反洗钱现场全面检查内容包括()。

A.内部控制体系建设情况

B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

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第4题

内部审计机构的职责包括()

A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计

B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计

C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

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第5题

资料
2014年3月,某企业集团审计部派出审计组,对所属A公司2013年度财务收支情进行审计。有关情况和资料如下
1.审计人员在了解和评价A公司内部控制时,发现以下情况
(1)A公司董事会成立了审计委员会,规定审计委员会和内部审计机构全权负责公司内部控制的建立和有效实施,以合理保证内部控制目标的实现。
(2)审计人员审查A公司委托加工业务内部控制时发现:①公
资料

2014年3月,某企业集团审计部派出审计组,对所属A公司2013年度财务收支情进行审计。有关情况和资料如下

1.审计人员在了解和评价A公司内部控制时,发现以下情况

(1)A公司董事会成立了审计委员会,规定审计委员会和内部审计机构全权负责公司内部控制的建立和有效实施,以合理保证内部控制目标的实现。

(2)审计人员审查A公司委托加工业务内部控制时发现:①公

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第6题

下列关于审计类型的表述中,正确的有()

A.财政财务审计是指审计机关对各级政府部门的财务收支及有关活动的真实性、合法性进行的审计

B.无论是全部审计还是局部审计,都可以运用详查法或抽查法

C.领导干部经济责任审计属于事后审计

D.审计机构在某固定资产投资项目施工过程中,对施工进度、投资完成情况进行的审计是一种事中审计

E.事中审计可以起到预防的作用,有助于减少决策失误

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第7题

下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是()

A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

B.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计属于内部审计机构的职责

C.对本单位及所属单位财政财务收支进行审计是内部审计机构的职责

D.内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制及风险管理进行审计

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第8题

下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计

B.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

C.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

D.单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项

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第9题

实施领导干部经济责任审计采取的审计方式有哪些()?

A.就地审计

B.报送审计

C.委托审计

D.专项审计

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第10题

针对内部控制审计,以下说法中,错误的有()

A.基于内部控制审计,注册会计师应当对被审计单位特定基准日内部控制设计与运行的有效性发表审计意见

B.基于内部控制审计,注册会计师不需要对财务报表涵盖的整个期间内部控制有效性发表意见

C.注册会计师对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并不意味着只测试特定基准日这一天的内部控制

D.注册会计师对特定基准日内部控制有效性进行审计,需要考察足够长一段时间内部控制设计和运行的情况

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