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[单选题]

()负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

A.董事会

B.首席审计官

C.总经理

D.审计委员会

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第1题

内部审计部门不需要向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告的事项是()

A.制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

B.向董事会提交的全面审计工作报告

C.内部审计部门开展异地审计的,应同时将审计报告抄报审计对象所在地的国务院银行业监督管理机构派出机构

D.外部中介机构对银行的审计报告

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第2题

审计委员会交付首席审计官完全遵循《标准》的责任。而首席审计官的首要职责 是完善内部审计章程。下列哪一个事项符合审计活动的独立性要求()

A.按季度向审计委员会报告所有的审计结果

B.向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为

C.确定组织内部控制系统的恰当性和有效性

D.每月向管理层提交部门预算变动报告

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第3题

商业银行应制定内部审计章程,内部审计章程应由董事会批准并报监管部门备案。()
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第4题

下列各项有关审计委员会在内部控制中作用的表述,错误的是()

A.审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统

B.审计委员会负责对内部控制的有效性发表审计意见

C.审计委员会批准对内部审计主管的任命和解聘

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监控内部控制的有效实施

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第5题

银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官为商业银行内设部门负责人,不纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围。()
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第6题

首席审计官安排内部审计师开展年终审计,评价薪酬记录。审计师与薪酬福利部的领导取得了联系,但被拒绝接触必要的文件。为了避免这个问题()

A.在内部审计章程中应该详细说明与绩效审计有关的记录接触

B.应要求内部审计师向组织的首席执行官报告

C.追踪长期的计划过程,确保接触到所有相关的记录

D.应要求审计委员会批准所有的范围限制

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第7题

下列关于审计委员会的表述中,错误的是()

A.一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

B.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成

C.审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事长解决

D.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

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第8题

某首席审计执行官(CAE)是从另一个组织聘请来的。在接下来的计划周期里,CAE基于他之前岗位的工作,为董事会的批准提供了一个内部审计章程和计划。最可能的结果是什么?

A.内部审计活动与董事会/高级管理层的预期和风险偏好会发生冲突

B.组织不遵守当地法律法规的风险会增加

C.基于外部视角和程序的注入,提高内部审计工作质量

D.减少活动履行其年度目标效能

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第9题

银行业金融机构的()负责建立和维护健全有效的内部审计体系

A.董事会

B.理事长

C.总经理

D.监事长

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第10题

在以下关于城市商业银行内审计体系建设,不合《银行业金融机构内部审计指引》有关规定的情况是()

A.董事会应下设审计委员会

B.审计委员会成员不少于2人

C.审计委员会多数成员应是非执行事

D.审计委员会负贵人可物董事长兼任

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