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[多选题]

信息技术的应用不会改变注册会计师()

A.确定的总体审计目标

B.制定的具体审计目标

C.实施的风险评估程序

D.获取的审计证据

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第1题

下列关于总体审计策略和具体审计计划的说法中,正确的有()

A.注册会计师应当在总体审计策略中清楚地说明审计资源的规划和调配,包括确定执行审计业务所必需的审计资源的性质、时间安排和范围

B.总体审计策略用以确定审计范围、时间安排和方向,并指导具体审计计划的制定

C.具体审计计划应当包括风险评估程序、计划实施的进一步审计程序和计划的其他审计程序

D.计划审计工作是审计业务的一个孤立阶段,一经确定不能更改

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第2题

在确定进一步审计程序的范围时,注册会计师应当考虑下列()因素

A.确定的重要性水平

B.评估的重大错报风险

C.计划获取的保证程度

D.评估的重大错报风险越高,对拟获取审计证据的相关性、可靠性的要求越高,因此注册会计师实施的进一步审计程序的范围也越广

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第3题

针对总体审计策略和具体审计计划,下列说法中,错误的是()

A.总体审计策略的核心是注册会计师用以确定审计范围、时间安排和方向

B.制定总体审计策略的过程通常在具体审计计划之前

C.总体审计策略包括进一步审计程序和其他审计程序

D.具体审计计划可能会影响总体审计策略的修改

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第4题

ABC会计师事务所的庚注册会计师对G公司2011年财务报表进行审计,G公司在平时的业务以及核算中采用了信息技术,审计过程中遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。信息技术在企业中的应用并不改变审计人员制定审计目标、进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,基本审计准则和财务报告审计目标在所有情况下都适用。但是,审计人员必须更深入了解企业的信息技术应用范围和性质,因为系统的设计和运行对审计风险的评价、

A.对审计线索的影响

B.对审计技术手段的影响

C.对内部控制的影响

D.对审计内容的影响

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第5题

下列关于计划审计工作的描述中不正确的是 ()

A.计划审计工作是一个持续的、不断修正的过程,贯穿于整个审计业务的始终

B.注册会计师应当针对评估的认定层次重大错报风险设计进一步审计程序

C.注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划及其重大更改

D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师和被审计单位共同的责任

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第6题

下列表述中,注册会计师认为不正确的是()

A.可接受审计风险越低,应实施的实质性程序及应获取的审计证据越多

B.实施的实质性程序及所获取的审计证据越多,可接受审计风险就越低

C.财务报表层次可接受审计风险不随财务报表项目的不同而不同

D.实施实质性程序可以降低存在的审计风险

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第7题

下列有关审计工作与对信息系统的依赖程度的说法中,正确的有()

A.如果注册会计师应判断被审计单位中包含信息技术关键风险,那么应将信息技术审计内容纳入财务审计计划之中

B.如果注册会计师计划依赖系统自动控制,那么注册会计师需要对信息技术相关控制进行评估

C.无论被审计单位运用信息技术的程度如何,注册会计师均需了解与审计相关的信息技术一般控制,而应用控制则不一定需要了解

D.被审计单位的流程和信息系统可能拥有各自不同的特点,因此注册会计师应按各自特点制定审计计划中包含的信息技术审计内容

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第8题

注册会计师的审计目标不同,针对相同的鉴证对象所收集的证据通常会不同。在实施风险评估程序以确定某项控制是否被执行时,注册会计师主要应当获取()方面的证据

A.控制在不同时点如何运行

B.控制以何种方式运行

C.控制是否存在,是否正在使用

D.控制是否得到一贯执行以及由谁执行

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第9题

在确定进一步审计程序的范围时,注册会计师应当考虑的主要因素有()

A.审计程序与特定风险的相关性

B.评估的重大错报风险

C.计划获取的保证程度

D.可容忍的错报或偏差率

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第10题

由于不同的审计程序应对特定认定错报风险的效力不同,因此在应对评估的风险时,()是最重要的

A.确定审计程序的性质

B.明确审计程序的目的

C.获取审计证据

D.明确审计类型

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第11题

总体审计策略的制定应当包括考虑影响审计业务的重要因素,以确定项目组工作方向,在确定审计方向时,应当考虑的因素包括()

A.重大的行业发展情况

B.对内部控制重要性的重视程度

C.信息技术对审计程序的影响

D.重大错报风险较高的审计领域

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