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[单选题]

某企业将自产的一批应税消费品(非金银首饰)用于购建厂房。该批消费品成本为7500万元,计税价格为12500万元,适用的增值税税率为17%,消费税税率为10%。计入厂房成本的金额为()万元

A.8750

B.9625

C.10875

D.15875

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第1题

某企业将自产的一批应税消费品用于厂房建造。该批消费品成本为750万元,计税价格为1250万元,适用的增值税率为17%,消费税税率为10%。计入在建工程成本的金额为()万元。

A.875

B.952.5

C.1087.5

D.1587.5

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第2题

某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。该企业委托其他单位(增值税一般纳税人)加工一批属于应税消费品的原材料(非金银首饰),该批委托加工原材料收回后用于继续生产应税消费品。发出材料的成本为600万元,支付的不含增值税的加工费为200万元,支付的增值税为34万元,受托方代收代缴的消费税为60万元。该批原材料已加工完成并验收入库成本为()万元

A.800

B.860

C.834

D.634

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第3题

下列关于缴纳消费税适用计税依据的表述中,正确的是()

A.委托加工应税消费品应当首先以组成计税价格作为计税依据

B.投资入股的自产应税消费品应以纳税人同类应税消费品平均售价作为计税依据

C.用于赠送的自产应税消费品应以同类应税消费品平均售价作为计税依据

D.换取消费资料的自产应税消费品应以纳税人同类消费品平均价格作为计税依据

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第4题

甲企业为增值税一般纳税人,委托外单位加工一批材料(属于应税消费品,且为非金银首饰),该批原材料加工收回后用于连续生产应税消费品。甲企业发生的下列各项支出中,能增加收回委托加工材料实际成本的有()

A.支付的印花税

B.支付的增值税

C.负担的运杂费

D.支付的消费税

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第5题

某企业收回委托加工应税消费品的材料一批,原材料的成本210万元,加工费10万元,增值税27.3万元,消费税1.7万元,收回的材料要连续生产非应税消费品,这批材料的入账价值为()万元

A.220

B.221.7

C.257.4

D.255

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第6题

甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人,2020年1月1日,甲公司发出一批实际成本为480万元的原材料,委托乙公司加工应税消费品(非金银首饰),收回后连续用于生产应税消费品。2020年6月30日,甲公司收回乙公司加工的应税消费品并验收入库。甲公司根据乙公司开具的增值税专用发票向乙公司支付加工费24万元、增值税税额3.12万元,另支付消费税56万元。假定不考虑其他因素,甲公司收回该批应税消费品的入账价值

A.504

B.508.08

C.560

D.564.08

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第7题

甲企业为一般纳税人,委托乙企业加工某非金银首饰材料(应税消费品),发出原材料价款20 000元,支付加工费5 000元,取得的增值税专用发票上注明增值税额为650元,由受托方代收代缴的消费税为500元,材料已加工完毕。收回材料用于继续生产应税消费品,该材料收回时的成本为()元

A.25 000

B.25 500

C.20 650

D.20 500

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第8题

下列关于计税数量的说法正确的是()

A.生产销售应税消费品的,计税数量为应税消费品的销售量

B.自产自用应税消费品的,计税数量为应税消费品的移送使用量

C.委托加工应税消费品的,计税数量为纳税人收回应税消费品的数量

D.进口应税消费品的,计税数量为海关核定的应税消费品的进口数量

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第9题

甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人,2020年1月1日,甲公司发出一批实际成本为480万元的原材料,委托乙公司加工应税消费品(非金银首饰),收回后以不高于受托方计税价格直接对外出售。2020年6月30日,甲公司收回乙公司加工的应税消费品并验收入库。甲公司根据乙公司开具的增值税专用发票向乙公司支付加工费24万元、增值税税额3.12万元,另支付消费税56万元。假定不考虑其他因素,甲公司收回该批应税消费

A.504

B.508.08

C.560

D.564.08

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第10题

下列关于自产自用应税消费品的表述中,不正确的是()

A.纳税人自产的应税消费品用于连续生产应税消费品的,不征税

B.自产的应税消费品直接销售的,征税

C.纳税人自产的应税消费品用于连续生产非应税消费品的,不征税

D.纳税人自产的应税消费品用于集体福利的,征税

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