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[单选题]

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

B.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关客观性的要求

C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)

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第1题

注册会计师确定是否利用以及多大程度上利用内部审计人员的工作的前提包括()

A.内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的

B.如果可能足以实现审计目的,内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质.时间安排和范围产生的预期影响

C.内部审计的独立性达到注册会计师审计所要求的水平

D.审计过程中涉及的职业判断由注册会计师与内部审计人员共同负责

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第2题

下列有关注册会计师审计的说法中正确的有()

A.注册会计师审计就是注册会计师代表本所或个人接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师不需要独立于审计业务的委托人

C.注册会计师审计实际上提供的是一种有偿服务

D.注册会计师在执行审计工作时可以利用内部审计的工作成果

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第3题

下列有关利用专家工作的说法中,不正确的有()

A.注册会计师可以在无保留审计意见报告中提及专家的工作

B.如果注册会计师认为专家的工作不足以实现审计的目的,且通过雇佣、聘请其他专家仍不能解决问题,注册会计师应发表保留意见或否定意见

C.如果确定专家的工作不足以实现审计目的,注册会计师应当就专家拟执行的进一步工作的性质和范围,与专家达成一致意见

D.一般情况下,注册会计师不需要测试专家在工作过程中使用的原始数据

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第4题

在确定对内部审计特定工作进行评价的基础上实施进一步审计程序时,下列通常不需要注册会计师考虑的是()

A.对相关领域重大错报风险的评估

B.是否需要在审计报告中提及利用内部审计工作

C.对内部审计的评估

D.对内部审计人员特定工作的评价

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第5题

按规定,为确定是否利用内部审计以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定()

A.内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的

B.内部审计人员的工作对审计程序性质、范围产生的预期影响

C.内部审计人员在被审计单位的地位和受重视的程度

D.内部审计人员的工作对审计程序的时间安排产生的预期影响

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第6题

下列有关内部审计和注册会计师的关系的说法中,不正确的是()

A.注册会计师应该对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断,不应完全依赖内部审计工作

B.利用内部审计工作可以在一定程度上减轻注册会计师的责任

C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应当对这些领域给予特别关注

D.内部审计与注册会计师用以实现各自目标的某些方式通常是相似的。

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第7题

下列各项中,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助的有()

A.在审计中涉及作出重大判断

B.涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断

C.涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作

D.涉及注册会计师按照规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策

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第8题

在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有()

A.在审计中涉及作出重大判断

B.涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断

C.涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作

D.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策

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第9题

在决定是否利用内部审计的工作时,注册会计师可以从以下()方面对内部审计人员应有的职业关注进行了解和评价

A.内部审计的活动是否经过适当的计划、监督

B.内部审计人员是否执行了中国注册会计师审计准则

C.内部审计工作是否存在适当的审计工作底稿

D.内部审计是否存在适当的审计手册、工作方案

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第10题

注册会计师拟利用的内部审计人员的特定工作是指注册会计师对其()进行充分评价后,令人满意的那部分内部审计工作

A.编制的计划

B.执行的人员

C.获取的证据

D.形成的结论

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