题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

保险公司总经理在内部审计方面应履行的职责()

A.确保公司内部审计制度建设和内部审计工作

B.确保内部审计部门的独立性及履行职责的所必要的资源和职权。

C.负责组织对审计发现问题进行整改,对相关人员进行处理。

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“保险公司总经理在内部审计方面应履行的职责()”相关的问题

第1题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关指导和监督的职责范围包括()

A.起草有关内部审计的法规草案

B.制定有关内部审计工作的规章制度和规划

C.对内部审计制度建设和内部审计工作质量问题进行整改

D.监督内部审计职责履行情况

E.指导内部审计自律组织开展工作

点击查看答案

第2题

审计委员会及内部审计师应从以下()方面对内部审计进行复核,以确保内部审计部门正在有效运作

A.技术才能

B.专业应尽义务

C.组织中的地位

D.职能范围

点击查看答案

第3题

下列关于内部审计机构设置的表述中,不正确的是()

A.除涉密事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责

B.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,不应列入本单位预算

D.内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员

点击查看答案

第4题

在决定是否利用内部审计的工作时,注册会计师可以从以下()方面对内部审计人员应有的职业关注进行了解和评价

A.内部审计的活动是否经过适当的计划、监督

B.内部审计人员是否执行了中国注册会计师审计准则

C.内部审计工作是否存在适当的审计工作底稿

D.内部审计是否存在适当的审计手册、工作方案

点击查看答案

第5题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。采取的方式包括:

A.日常监督

B.结合审计项目监督

C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长

D.专项检查

点击查看答案

第6题

内部审计章程应包括以下()事项

A.内部审计目标和范围

B.内部审计活动外包的标准和原则

C.内部审计地位、权限和职责

D.内部审计与风险管理、内部控制的关系

E.内部审计与外部审计的关系

点击查看答案

第7题

下列关于内部审计准则和基本准则的说明中,错误的有()

A.内部审计基本准则是内部审计机构和人员开展内部审计时应遵循的基本规范

B.内部审计基本准则仅是制定内部审计实务指南的依据和基础

C.内部审计基本准则是包括总则、一般准则、作业准则、报告准则、内部管理准则、附则六章,共二十七条

D.内部审计准则包括三个方面:内部审计的职责说明、职业道德准则、实务准则

E.内部审计准则中内部审计职业道德准则是核心和主要内容

点击查看答案

第8题

内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。

A.董事长

B.总经理

C.监事长

D.合规负责人

点击查看答案

第9题

下列关于合规管理部门与内部审计部门的关系,说法错误的是()

A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部]定期的独立评价

B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

C.内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价

D.商业银行合规管理职能与内部审计职能可以不分离

点击查看答案

第10题

内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导应贯穿于审计项目的全过程,包括()阶段

A.审计计划

B.审计准备

C.审计实施

D.审计终结

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信