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[多选题]

内部审计具有的职能有()

A.监督职能

B.评价职能

C.鉴证职能

D.管理职能

E.防护职能

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第1题

下列各情况中,影响会计师事务所独立性的是(    )

A.会计师事务所的办公用房系向某委托单位租用的

B.会计师事务所为某委托单位代理纳税,同时承揽其会计报表审计业务

C.会计师事务所的一名注册会计师是某鉴证客户的独立董事

D.会计师事务所为某上市公司提供会计报表审计服务的同时,还为其编制会计报表

E.会计师事务所按审计业务工作量的大小进行收费

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第2题

注册会计师在审计过程中获取实物证据的审计方法有(    )

A.检查

B.函证

C.观察

D.监盘

E.计算

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第3题

对内部控制进行符合性测试的方法一般有(    )

A.追踪法

B.实验法

C.观察法

D.询问法

E.监控法

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第4题

下列审计工作底稿中属于综合类工作底稿的有(    )

A.审计调整分录汇总表

B.审计报告书未定稿

C.企业营业执照复印件

D.控制测试时形成的工作底稿

E.实质性测试时形成的工作底稿

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