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[多选题]

银监会“操作风险十三条”规定:发现有()以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行调离原岗位,并对其进行审计。

A.涉黄

B.涉密

C.涉赌

D.涉毒

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第1题

巴塞尔委员会认为:所谓操作风险是指由不完善或有问题的()所造成损失的风险。A.内部程序B.外部事件

巴塞尔委员会认为:所谓操作风险是指由不完善或有问题的()所造成损失的风险。

A.内部程序

B.外部事件

C.信息科技系统

D.员工

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第2题

会计部门的会计管理岗位承担本行会计核算和管理的职能,包括()。A.会计培训B.会计辅导C.会计检查D.

会计部门的会计管理岗位承担本行会计核算和管理的职能,包括()。

A.会计培训

B.会计辅导

C.会计检查

D.组织实施

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第3题

会计主管或主办会计每周对所有柜员的()等至少进行一次检查,核对是否账实相符。A.尾箱现金B.重要空

会计主管或主办会计每周对所有柜员的()等至少进行一次检查,核对是否账实相符。

A.尾箱现金

B.重要空白凭证

C.有价单证

D.代保管物品

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第4题

商业银行授信岗位设臵应当做到分工合理、职责明确、岗位之间应当相互配合、相互制约,做到()。A.审贷

商业银行授信岗位设臵应当做到分工合理、职责明确、岗位之间应当相互配合、相互制约,做到()。

A.审贷分离

B.合规管理者与风险管理者分离。

C.职责分离

D.业务经办与会计账务处理分离

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第5题

会计主管(主办会计或营业经理)应不定期检查柜员卡的使用和保管,检查()等制度执行情况,督促柜员妥

善保管重要物品。

A.人离业务界面签退

B.印章保管

C.钱箱上锁

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第6题

合规管理人员应具备与履行职责相匹配的()。A.资质B.经验C.专业技能D.个人素质

合规管理人员应具备与履行职责相匹配的()。

A.资质

B.经验

C.专业技能

D.个人素质

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第7题

内部控制应当与商业银行的()相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。A.风险特点B.经营方式C.业务

内部控制应当与商业银行的()相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。

A.风险特点

B.经营方式

C.业务范围

D.经营规模

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第8题

商业银行应进一步细化卡、证、章()等环节的管理要求,加强制度执行力。A.领用B.交接C.作废D.销毁

商业银行应进一步细化卡、证、章()等环节的管理要求,加强制度执行力。

A.领用

B.交接

C.作废

D.销毁

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第9题

商业银行应当对()实行严格的核算和管理,严格执行入库、登记、领用的手续,定期盘点查库,正确、及时处

理损益。

A.现金

B.贵金属

C.抵押权证

D.重要空白凭证

E.有价单证

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第10题

商业银行内部控制措施包括()等。A.高层检查B.行为控制C.实物控制D.审批与授权E.验证与核实

商业银行内部控制措施包括()等。

A.高层检查

B.行为控制

C.实物控制

D.审批与授权

E.验证与核实

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