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[多选题]

企业因下列事项确认的递延所得税,计入利润表所得税费用的有()。

A.可供出售金融资产产生的应纳税暂时性差异

B.交易性金融资产产生的可抵扣暂时性差异

C.交易性金融负债产生的应纳税暂时性差异

D.投资性房地产产生的可抵扣暂时性差异

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第1题

2010年12月31日,某企业一项可供出售金融资产的计税基础为480万元,账面价值为500万元。该企业适用的所得税税率为25%。则该企业应做的会计处理为( )。

A.借:递延所得税资产 5

贷:所得税费用 5

B.借:递延所得税资产 5

贷:资本公积--其他资本公积 5

C.借:所得税费用 5

贷:递延所得税负债 5

D.借:资本公积――其他资本公积 5

贷:递延所得税负债 5

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第2题

商誉的初始确认可能会产生应纳税暂时性差异,但会计准则规定不确认与其相关的递延所得税负债。( )

A.对

B.错

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第3题

以利润总额为基础计算应纳税所得额时,所有的应纳税暂时性差异都应作纳税调减。( )

A.对

B.错

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第4题

有《税收征管法》规定的税收违法行为,拒不接受税务机关处理的,不得领购开具增值税专用发票。

A.对

B.错

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