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[单选题]

审计结果沟通的内容不包括()。

A.审计概况

B.审计依据

C.审计发现

D.审计报告

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第1题

对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似机构不包括( )。

A.董事会

B.董事会下属的审计委员会

C.总经理

D.非营利组织的理事会

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第2题

对舞弊行为进行检查和报告的基本工作流程包括:评估舞弊发生的可能性、检查舞弊和( )。

A.报告舞弊

B.设计适当的舞弊检查程序

C.确定舞弊者

D确定舞弊程度

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第3题

舞弊主体为标志区分为雇员舞弊和( )。

A.管理层舞弊

B.侵占资产

C.舞弊性财务报告

D.损害组织经济利益的舞弊

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第4题

对信息技术一般性控制的审计应当考虑下列控制活动: 信息安全管理、系统变更管理、系统开发和采购管理和( )。

A.系统运行管理 B.授权与批准 C.职责分离 D.系统访问权限

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