题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

利润表中应予确认的所得税费用为当圳所得税加上( )。

A.递延所得税

B.期初所得税

C.期末所得税

D.本期所得税

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第1题

计算确定了当期所得税及递延所得税以后,利润表中应予确认的所得税费用为()。

A.所得税费用=当期所得税+递延所得税

B.所得税费用=当期计算的递延所得税资产

C.所得税费用=当期计算的递延所得税负债

D.所得税费用=当期所得收入×所得税税率±递延所得税

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第2题

利润表中的所得税费用为()。A当期所得税B递延所得税C当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收

利润表中的所得税费用为()。

A当期所得税

B递延所得税

C当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收益)

D当期所得税+递延所得税+直接计入所有者权益所得税

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第3题

下列有关甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()。

A.甲公司20×8年应确认的当期所得税为零

B.甲公司20×8年应确认的递延所得税为-625万元

C.甲公司20×8年应确认的递延所得税为750万元

D.甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用为-625万元

E.甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用为0

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第4题

下列有关甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()。

A.甲公司20×8年应确认的当期所得税为零

B.甲公司20×8年应确认的递延所得税收益为625万元

C.甲公司20×8年应确认的递延所得税收益为750万元

D.甲公司在20× 8年度利润表中应确认的所得税费用为-625万元

E.甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用为0

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第5题

<2>、下列有关甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()。

A.甲公司20×8年应确认的当期所得税为0

B.甲公司20×8年应确认的递延所得税为716.25万元

C.甲公司20×8年应确认的递延所得税为-127.5万元

D.甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用为0

E.甲公司在20×8年度利润表中应确认的所得税费用为-160.22万元

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第6题

下列有关甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()

A.甲公司2010年应确认的当期应交所得税为零

B.甲公司2010年应确认的递延所得税收益为625万元

C.甲公司2010年应确认的递延所得税收益为750万元

D.甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为-625万元

E.甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为0

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第7题

下列有关甲公司在20×4年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()。

A.甲公司20×4年应确认的当期所得税为零

B.甲公司20×4年应确认的递延所得税收益为510.22万元

C.甲公司20×4年应确认的递延所得税费用为750万元

D.甲公司在20×4年度利润表中应确认的所得税费用为-510.22万元

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第8题

下列有关甲公司在20×4年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()。 查看材料

A.甲公司20×4年应确认的当期所得税为零

B.甲公司20×4年应确认的递延所得税收益为510.22万元

C.甲公司20×4年应确认的递延所得税费用为750万元

D.甲公司在20×4年度利润表中应确认的所得税费用为-510.22万元

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