题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

公司的理财活动包括( )。

A.公司筹资引起的理财活动

B.公司投资引起的理财活动

C.公司分配引起的理财活动

D.公司管理引起的理财活动

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第1题

下列关于管理建议书的陈述正确的有()。

A.提及内部控制可能存在的全部缺陷

B.不应被视为审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

D.与审计报告一起对外公布

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第2题

按照审计准则的规定,下列哪些人员不应参与计划审计工作()

A.项目负责人

B.被审计单位高管人员

C.被审计单位会计主管人员

D.部门主管

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第3题

在确定与被审计单位治理结构中的哪些适当人员沟通时,下列做法中正确的有()。

A.如果被审计单位设有审计委员会或监事会,应当着重与审计委员会或监事会沟通

B.如果被审计单位是集团的组成部分,沟通的对象除了包括被审计单位的治理层,还可能包括集团治理层

C.在与被审计单位治理层沟通前,不应先与被审计单位内部审计人员沟通

D.在与被审计单位治理层沟通前,应当先与被审计单位管理层沟通

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第4题

存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应承担相应的责任。()

存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应承担相应的责任。()

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第5题

内部审计人员的培训计划应该把以下哪种目标视为其首要目标?()

A.公司的目标

B.内部审计部门的目标

C.内部审计人员的目标

D.内部审计人员和内部审计部门的目标

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第6题

下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第7题

确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,不应选取的是()。

A.如果被审计单位的要求合理,则应当实施替代程序

B.如果被审计单位的要求合理,且无法实施替代程序,则应视为审计范围受到限制

C.如果被审计单位的要求不合理,可以不实施替代程序,并将其视为审计范围受到限制

D.如果被审计单位的要求不合理,且无法实施替代程序,则应视为审计范围受到限制

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第8题

下列关于管理建议书的描述不正确的是()。

A.不应影响其应当发表的审计意见

B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

D.是审计人员向被审计单位提出的书面建议

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