题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

一个良好的库存现金内部控制制度应做到( )。

A.钱账分管

B.收入及时入账,并当日送存银行

C.按月盘点库存现金

D.加强对库存现金收支的内部审计

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“一个良好的库存现金内部控制制度应做到()。 A.钱账分管 B…”相关的问题

第1题

注册会计师为验证被审计单位资产负债日的银行存款余额是否存在时,可以实施的有效程序有(  )。

  A.获取并审查银行存款余额调节表

  B.抽查大额银行存款的收支业务

  C.函证银行存款余额

  D.进行银行存款收支的正确截止测试

点击查看答案

第2题

下列各项中,属于库存现金的审计目标有(  )。

  A.确定被审计单位资产负债表中的库存现金在财务报表日确实存在

  B.确定被审计单位资产负债表中的库存现金是否归被审计单位所拥有

  C.确定库存现金余额是否正确

  D.函证被审计单位开户银行余额是否正确

点击查看答案

第3题

下列各项审计程序中,属于实质性审查程序的有(  )。

  A.盘点库存现金,并倒挤出期末库存现金的真正余额

  B.抽取大额现金支票存根,检查是否都经授权批准

  C.任意抽样数月的银行存款余额调节表,查核其是否按月编制并经复核无误

  D.函证所有银行存款账户余额

点击查看答案

第4题

下列各项中属于银行存款函证内容的有(  )。

  A.各银行存款户余额  B.银行贷款余额

  C.银行贷款担保或抵押情况  D.各银行存款户性质

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信