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[主观题]

何谓产业内贸易?不完全竞争产业的规模与厂商数目如何受到贸易的影响?请绘图说明其规模与厂商数目的变化方向

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第1题

2013年版《内部控制--整合框架》和《新ERM框架》对我国的影响主要包括()

A.有利于促使内部控制目标定位、要素选择上更加科学合理

B.有利于促进内部控制与风险管理建设与实施回归原则导向

C.有利于我国内部控制与风险管理规范体系建设实现国际趋同

D.有利于分别建立与完善内部控制与风险管理的规范标准体系

E.有利于我国克服内部控制与风险管理长期流于形式的积弊

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第2题

内部控制评价报告一般应当包括()。

A.评价范围和程序的说明

B.发现的内部控制缺陷及原因分析

C.对重大缺陷的说明及其不利影响的分析

D.针对内部控制缺陷提出的补救措施

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第3题

会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。公司应当强化内部监督制度,为保证发现的问题能够及时解决,内部审计机构接受公司总经理的直接领导,发现重大问题,有权直接向总经理报告

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第4题

某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由
某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。

要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由

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第5题

若评估控制风险为最高水平,可能的原因包括()

A.内部控制政策和程序与报表认定无关

B. 内部控制政策和程序无效

C. 注册会计师评估检查风险为最高水平

D. 评价内部控制政策和程序的效力比实施另一审计方法更费时

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第6题

我国的内部控制规范体系包括内部控制基本规范和本次发布的内部控制配套指引。()

我国的内部控制规范体系包括内部控制基本规范和本次发布的内部控制配套指引。()

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第7题

基金管理公司内部控制包括()。A.内部控制机制B.内部控制原则C.内部控制制度D.内部控制目的

基金管理公司内部控制包括()。

A.内部控制机制

B.内部控制原则

C.内部控制制度

D.内部控制目的

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第8题

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是()

A.内部控制测评不包括了解内部控制

B.内部控制测评仅包括内部控制测试

C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性

D.内部控制测评是被审计单位的工作

E.内部控制测评是审计人员的工作

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第9题

维纳根据控制的位置把对成就行为的归因划分为内部原因和外部原因。()

维纳根据控制的位置把对成就行为的归因划分为内部原因和外部原因。()

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