题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

证券投资技术分析的理论基础是建立在()假设之上的。

A.市场的行为包含一切信息

B.价格沿趋势移动

C.历史会重复

D.市场有效性存在瑕疵

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第1题

董事会、审计委员会或类似机构应()。

A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效

B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果

C.关注被审计单位的财务报告

D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理

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第2题

下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是()

A.被审计单位治理层

B.被审计单位管理层

C.被审计单位信息机构

D.被审计单位内部审计机构

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第3题

下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是()。

A.内部审计的活动是否经过适当的监督和复核

B.被审计单位是否存在有关内部审计人员的任用和培训政策

C.内部审计是否具有与其履行职责相应的组织地位

D.被审计单位是否存在适当的审计手册

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第4题

注册会计师在内部控制的了解阶段对被审计单位的内部控制进行穿行测试的主要目的是()。

A、评价被审计单位的已有的内部控制是否得到执行

B、评价内部控制的执行是否有效

C、确定被审计单位对内部控制是否重视

D、确定被审计单位的内部控制设计是否合理。

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第5题

控制执行测试需要解决的问题是()。

A.被审计单位内部控制是否得到执行

B.内部控制政策是否经管理当局认可

C.被审计单位内部控制是否实际发挥作用

D.内部控制是否设计合理

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第6题

下列选项中,审计人员应当直接进行实质性审查的情形包括()

A.某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生

B.审计人员决定不依赖某项内部控制的

C.仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据

D.仅实施内部控制测评足以发现重要问题提供适当、充分的审计证据

E.被审计单位规模较小、业务比较简单

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第7题

审计人员为了确定被审计单位的内部控制政策和程序在实际工作中是否得到贯彻执行并发挥应有的作用而进行的测试为()。

A.控制设计测试

B.控制测试

C.实质性测试

D.控制执行测试

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第8题

注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,主要是针对被审计单位的一般控制活动,在了解和评估一般控制活动时考虑的主要因素可能包括()。

A.是否建立了适当的保护措施,以防止未经授权接触文件、记录和资产

B.会计系统中的数据是否与实物资产定期核对

C.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

D.被审计单位的主要经营活动是否都有必要的控制政策和程序

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第9题

下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是()。 A.被审计单位是否存在有关内部

下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是()。

A.被审计单位是否存在有关内部审计人员的任用和培训政策

B.内部审计的活动是否经过适当的监督和复核

C.内部审计是否具有与其履行职责相应的组织地位

D.被审计单位是否存在适当的审计手册

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第10题

如果审计人员认为内部控制的设计不合理,不能够防止或发现纠正被审计单位认定层次的重大错报,就没有必要再对内部控制运行的有效性进行测试。
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