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[多选题]

对施工图设计文件的审查,主要包括()等内容。

A.对结构的安全性

B.对结构的稳定性

C.对工程工期确定的合理性

D.对结构的耐久性

E.对施工方案的可行性

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第1题

内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A.风险;穿行测试

B.控制;风险评估

C.风险;风险评估

D.控制;控制测试

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第2题

提高重要性水平、低估客户控制风险和高估注册会计师审计经验都无法降低审计风险。
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第3题

2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下: 关于审计组对控制风险进行的评估,下列说法中正确的有()

A.审计组在评估控制风险水平之后,还应根据固有风险和控制风险的综合水平确定可接受的检查风险水平

B.审计组在最初评估控制风险时,应当遵守谨慎原则,将控制风险直接评估为中或高水平

C.在现场进行实质性程序前,审计组除关注内部控制的健全性外,还应关注内部控制的有效性

D.审计组在对内部控制进行初步评价的基础上,还应进一步进行内部控制测试

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第4题

内部审计人员应当采用以()为基础的审计方法进行信 息系统审计,()应当贯穿于信息系统审计的全过程。

A.风险;穿行测试

B.控制;风险评估

C.风险;风险评估

D.控制;控制测试

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第5题

审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()

A.内部控制存在重大缺陷

B.初步评估的控制风险为低水平

C.开展内部控制测试的成本较低

D.初步评估的控制风险为高水平

E.内部控制设计合理且预期运行有效

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第6题

注册会计师对被审计单位控制风险的评估分别在()阶段进行。

A.了解被审计单位的内部控制,对控制风险进行初步评估

B.拟信赖被审计单位内部控制,实施符合性测试程序,对控制风险进一步评估

C.实施实质性测试程序时,对控制风险进行最终评估

D.终结审计之前,根据实质性测试的结果和其他审计证据,对控制风险进行最终评估

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第7题

审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()

A.内部控制存在重大缺陷

B.初步评估控制风险较低

C.进行内部控制测试不经济

D.难以对内部控制的健全性有效性做出评价

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第8题

实质性测试结果表明,控制风险水平高于控制风险的初步评估水平,注册会计师应当考虑是否()。A.重

实质性测试结果表明,控制风险水平高于控制风险的初步评估水平,注册会计师应当考虑是否()。

A.重新了解内部控制

B.追加相应的审计程序

C.重新执行符合性测试

D.重新确定重要性水平和可接受审计风险

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第9题

下列方法中,能降低审计风险的是

A.高估注册会计师的专业能力

B.降低检查风险

C.低估被审计客户的控制风险

D.提高重要性水平

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第10题

在终结审计之前,对控制风险的最终评价水平如与初步评估结论不一致,审计人员应当()

A.重新了解内部控制

B. 重新执行控制测试

C. 重新确定重要性水平和可接受审计风险水平

D. 考虑是否追加相应的审计程序

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