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[主观题]

基托具有以下功能使其可以加强义齿的固位和稳定作用,除了A.与粘膜之间存在唾液,三者间有吸附力B.

基托具有以下功能使其可以加强义齿的固位和稳定作用,除了

A.与粘膜之间存在唾液,三者间有吸附力

B.与基牙及邻近牙接触可以形成抵抗义齿位移的力量

C.有防止义齿翘动的间接固位作用

D.进入制锁区

E.进入组织倒凹区

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第1题

注册会计师对审计过程中注意到的内部控制的重大缺陷应告知被审计单位的主管部门。()

注册会计师对审计过程中注意到的内部控制的重大缺陷应告知被审计单位的主管部门。()

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第2题

注册会计师可以采用下列()审计程序获取审计证据。

A.对资产实物进行检查

B.察看相关人员正在从事的活动或执行的程序

C.以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的知情人员获取财务信息和非财务信息,并对答复进行评价

D.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对被审计单位内部控制组成部分的程序或控制重新独立执行

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第3题

A注册会计师是P公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制过程中,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定。请代为做出正确的专业判断。

管理建议书是指注册会计师针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺陷提出的书面建议。()

A.正确

B.错误

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第4题

A注册会计师是P公司2004年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解P公司基本情况后,A注册会计师及
其助理人员开始编制总体审计计划和具体审计计划。在研究与评价被审计单位的内部控制后,注册会计师对审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,必要时,可出具管理建议书。为此,A注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。

注册会计师应当及时将被审计单位内部控制设计或执行方面的重大缺陷告知适当层次的治理当局或管理当局。()

A.正确

B.错误

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第5题

()指注册会计师在进行审计工作中,针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表重大错报
或漏报的内部控制制度重大缺陷提出的书面建议。

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第6题

_________指注册会计师在进行审计工作中,针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表重
大错报或漏报的内部控制制度重大缺陷提出的书面建议.

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第7题

管理建议书,是指注册会计师针对审计过程中注意到的、可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺
陷提出的书面建议。 ( )
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第8题

下列有关获取审计证据方法的表述中,正确的有()。

A.询问是注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的知情人员获取信息,并对其答复进行评价的过程

B.知情人员对询问的答复可能为注册会计师提供尚未获悉的信息

C.注册会计师有可能会根据询问的结果修改或追加审计程序

D.询问运用于对内部控制的测试时,能够为测试内部控制运行的有效性提供充分、适当的审计证据

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第9题

审计建议书,又称管理建议书,它是( )针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生重大错报或漏报的内部控制重大缺陷提出的书面建议。

A.注册会计师

B.被审计单位管理当局

C.被审计单位的董事会

D.被审计单位主管部门

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