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企业当年度应交企业所得税=企业年度净利润x所得税税率()

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第1题

2010年度甲公司应交企业所得税()万元。

A.1737.50

B.1750.00

C.1762.50

D.1787.50

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第2题

20×6年度,该企业应交所得税为()元。A.251460B.198000C.207900D.210276

20×6年度,该企业应交所得税为()元。

A.251460

B.198000

C.207900

D.210276

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第3题

甲公司2009年度应交企业所得税为()万元。

A.433.75

B.440.75

C.450.50

D.462.50

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第4题

甲公司2009年度应交企业所得税为()万元。

A.433.75

B.440.75

C.450.50

D.462.50

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第5题

甲企业2005年度利润总额为200万元,其中包括本年收到的国债利息收入50万元。 该企业适用的
所得税税率为33%。甲企业当年按税法核定的全年计税工资为200万元,全年实发工资为180万元; 当年的营业外支出中,有10万元为税款滞纳金支出。除上述事项外,甲企业无其他纳税调整事项。甲企业采用应付税款法核算所得税。

要求:

(1)计算甲企业2005年度应纳税所得额。

(2)计算甲企业2005年度应交所得税额。

(3)编制甲企业应交所得税的会计分录。

(4)计算甲企业2005年度实现的净利润。

(5)编制甲企业年末结平“所得税”科目的会计分录。

(答案中的金额单位用万元表示)

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第6题

甲企业2007年度利润总额为200万元,其中包括本年收到的国债利息收入50万元。该企业适用的所得税税
率为33%。

甲企业当年按税法核定的全年计税工资为200万元,全年实发工资为220万元;当年的营业外支出中,有10万元为税款滞纳金支出。除上述事项外,甲企业无其他纳税调整事项。甲企业采用应付税款法核算所得税。

要求:(1)计算甲企业2007年度应纳税所得额。

(2)计算甲企业2007年度应交所得税额。

(3)编制甲企业应交所得税的会计分录。

(4)计算甲企业2007年度实现的净利润。

(5)编制甲企业年末结平“所得税”科目的会计分录。

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第7题

年度终了,小企业按照企业所得税法规定计算确定的当期应纳税税额,借记所得税费用,贷记应交税费—应交企业所得税()
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第8题

甲企业2005年度利润总额为200万元,其中包括本年收到的国债利息收入50万元。该企业适用的

甲企业2005年度利润总额为200万元,其中包括本年收到的国债利息收入50万元。 该企业适用的所得税税率为33%。甲企业当年按税法核定的全年计税工资为200万元,全年实发工资为180万元;

当年的营业外支出中,有10万元为税款滞纳金支出。除上述事项外,甲企业无其他纳税调整事项。甲企业采用应付税款法核算所得税。

要求:

(1)计算甲企业2005年度应纳税所得额。

(2)计算甲企业2005年度应交所得税额。

(3)编制甲企业应交所得税的会计分录。

(4)计算甲企业2005年度实现的净利润。

(5)编制甲企业年末结平“所得税”科目的会计分录。

(答案中的金额单位用万元表示)

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第9题

某企业采用递延法进行所得税会计处理,所得税税率为33%。该企业2003年度利润总额为110000元,发生的应纳税时间性差异为10000元,当年没有永久性差异。经计算,该企业2003年度应交所得税为33000元。则该企业2003年度的所得税费用为()元。

A.29700

B.33000

C.36300

D.39600

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第10题

某企业采用资产负债表债务法进行所得税会计处理,所得税税率为25%。该企业2012年度利润总额为110000元,发生的应纳税暂时性差异为10000元。经计算,该企业2012年度应交所得税为25000元。则该企业2012年度的所得税费用为()元。

A.29700

B.25000

C.27500

D.39600

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第11题

2013年度甲公司应交企业所得税()万元。

A.1778.25

B.1769.25

C.1737.5

D.1794.25

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